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銀行手續(xù)費(fèi),前面用銀行回單做賬時(shí):借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票 2021年的怎么個(gè)沖減呢?

2023-01-02 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-02 17:02

借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶2201 追問 2023-01-02 17:21

為啥用其他應(yīng)付款

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-02 17:22

你好,你不用其他應(yīng)付款,你可以自己決定用一個(gè)往來科目就可以的。

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同學(xué)您好,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用
2023-01-02
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。
2023-01-02
你好,現(xiàn)在收到發(fā)票 ,先沖銷無票費(fèi)用 借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款?
2023-01-02
借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2023-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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