你好,金稅盤的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣在主表應(yīng)納稅減征額, 還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額, 然后附表四里面的本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額
老師,增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表附列資料稅額抵減情況第一欄增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)這項(xiàng)是不是每年繳納稅盤服務(wù)費(fèi)都可以填里面
請(qǐng)問老師,金稅盤服務(wù)費(fèi)和飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)填在增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料二的哪一行
計(jì)算抵扣的飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅額,國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)增值稅附表二,金額填在哪兩行
計(jì)算抵扣的飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅額,國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)增值稅附表二,金額填在哪兩行
計(jì)算抵扣的飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅額,國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)增值稅附表二,金額填在哪兩行
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
飛機(jī)票的代附表2 8b和第十欄里面的。
8B和第十欄都可以是吧
必須全部都填寫,同時(shí)填寫。