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繳納增值稅的會計分錄

2023-01-01 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-01 16:46

一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行

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快賬用戶5504 追問 2023-01-01 16:50

我上月沒有做轉(zhuǎn)出未交增值稅那個分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:51

你好,你這個月可以補(bǔ)上的。

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快賬用戶5504 追問 2023-01-01 16:52

那老師你給我說的這樣,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目不是有余額嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:53

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:53

你把銷項進(jìn)項再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)來不就可以了?

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快賬用戶5504 追問 2023-01-01 16:58

沒看懂你上面給我的分錄,這樣借貸平嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:59

你好,你自己試一下就是了,第一個是肖像,第二個是進(jìn)項,都是填寫的發(fā)生額,你繳納的增值稅不就需要向減去進(jìn)項填寫我第一次給你發(fā)的那個第一個分錄。

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快賬用戶5504 追問 2023-01-01 17:03

你第二次發(fā)我那個分錄我可不可以直接寫成:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-01-01 17:05

你好可以的可以的,

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快賬用戶5504 追問 2023-01-01 17:06

那我寫的這個分錄的摘要寫什么呢

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齊紅老師 解答 2023-01-01 17:08

你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額

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快賬用戶5504 追問 2023-01-01 17:09

你第一次發(fā)我那個分錄摘要呢

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齊紅老師 解答 2023-01-01 17:12

結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 繳納增值稅

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2020-10-21
同學(xué)你好 小規(guī)模 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,銀行存款 一般納稅人人 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款
2020-10-17
一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行
2023-01-01
你好,如果是一般納稅人 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2022-08-24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸銀行存款。
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