一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行

請(qǐng)問(wèn)老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開(kāi)發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開(kāi)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開(kāi)港雜費(fèi)發(fā)票,50%開(kāi)國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱(chēng),數(shù)量,金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒(méi)辦呢,還要給別的公司開(kāi)開(kāi)房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷(xiāo)么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說(shuō)電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來(lái)客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來(lái)發(fā)票,是不是來(lái)發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來(lái)費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理


我上月沒(méi)有做轉(zhuǎn)出未交增值稅那個(gè)分錄
你好,你這個(gè)月可以補(bǔ)上的。
那老師你給我說(shuō)的這樣,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目不是有余額嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
你把銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)不就可以了?
沒(méi)看懂你上面給我的分錄,這樣借貸平嗎
你好,你自己試一下就是了,第一個(gè)是肖像,第二個(gè)是進(jìn)項(xiàng),都是填寫(xiě)的發(fā)生額,你繳納的增值稅不就需要向減去進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)我第一次給你發(fā)的那個(gè)第一個(gè)分錄。
你第二次發(fā)我那個(gè)分錄我可不可以直接寫(xiě)成:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好可以的可以的,
那我寫(xiě)的這個(gè)分錄的摘要寫(xiě)什么呢
你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額
你第一次發(fā)我那個(gè)分錄摘要呢
結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 繳納增值稅