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Q

請問老師我們買了設備,已經(jīng)安裝好了,但是發(fā)票沒到齊,我怎么入賬折舊呢

2023-01-01 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-01 16:16

貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:17

不好意思,另一學員的回復給您了

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:18

同學您好,可以根據(jù)付款流水或合同入賬折舊的,發(fā)票到了再調入賬價值,重新確定折舊額即可

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:18

同學您好,借:固定資產, 貸:銀行存款,次月借:制造費用,貸:累計折舊

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快賬用戶9625 追問 2023-01-01 16:20

總共是240萬的價款,現(xiàn)在到了200萬,我就直接按啊240萬入固定資產賬嗎,根據(jù)240萬計算折舊嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:26

是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶9625 追問 2023-01-01 16:27

那剩余的40萬發(fā)票到了我怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:31

到了就放憑證后面,有差異的,沖回240重做正確的

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快賬用戶9625 追問 2023-01-01 16:36

好的明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-01 17:09

不客氣,有空給五星好評:,

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貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023-01-01
直接按開票做收入賬就是
2023-02-04
同學你好,應是等全部發(fā)票都收到后再計入固定資產;再提折舊 的
2021-02-05
對于房屋建筑物,無論是否投入使用,都需要計提折舊。這意味著即使是未投入使用的房屋建筑物,企業(yè)也需要對其進行折舊處理。 對于房屋、建筑物以外的固定資產,如果未投入使用,則不需要計提折舊。這包括機器設備、儀器儀表等,如果這些資產未投入使用,企業(yè)不需要對其進行折舊處理。
2024-08-27
同學,你好 按照2萬做賬 借:固定資產2 貸:銀行存款 其他應付款 安裝好次月開始折舊
2025-01-06
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