貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
老師,我想問一下我們買了一臺設備,設備已經(jīng)到了,但是我們只是付了部分款,于是對方也只給我們開了這部分款的發(fā)票,但是我們既然開始使用這臺設備了,就需要計提折舊了,我應該怎么計提折舊呢
老師,您好,我們廠買了一個倒閉的廠的廢舊設備,實際花費了110萬,但是那個廠已經(jīng)倒閉了,那個老板只愿意開30萬的發(fā)票,我們買廢舊的設備,修好了再重新組裝成新的生產設備,這個我們要怎么入賬呢
請問老師我們買了設備,已經(jīng)安裝好了,但是發(fā)票沒到齊,我怎么入賬折舊呢
您好老師,我想問一下,設備安裝完了,但是沒開始生產呢,折舊我應該做什么科目
我們買了40多萬的廚房設備,已經(jīng)到貨裝好了,但是還沒有開始使用,這個我們要計提折舊嗎?
小規(guī)模個體記賬是按每一個月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個月單獨記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
老師好,幫我看一下這個為什么總是申報不通過呢?
社?;鶖?shù)沒有算好6月不調7月開始調可以嗎?
老師,我是單位,想問住房公積金屬于強制性為員工購買嗎?
你好,老師,這是我們公司開具的農產品收購發(fā)票,我入賬時候需要價稅分離入賬還是直接入庫?稅務里邊是計算抵扣的
老師好,股東多轉入的投資款要退回給他,那現(xiàn)金流量表填在哪一欄
印花稅怎么調整成按季申報的
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場給員工買的人身意外傷害保險會計分錄怎么做
請問個人合伙最終以大家認可的清算值為準,還是以實際清算值為準?
老師,請問,照明設備是屬于家用電器類嗎?就是我們平時用的吸頂燈,學習燈等這些?
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不好意思,另一學員的回復給您了
同學您好,可以根據(jù)付款流水或合同入賬折舊的,發(fā)票到了再調入賬價值,重新確定折舊額即可
同學您好,借:固定資產, 貸:銀行存款,次月借:制造費用,貸:累計折舊
總共是240萬的價款,現(xiàn)在到了200萬,我就直接按啊240萬入固定資產賬嗎,根據(jù)240萬計算折舊嗎
是的沒錯, 是這樣的
那剩余的40萬發(fā)票到了我怎么做賬呢
到了就放憑證后面,有差異的,沖回240重做正確的
好的明白了,謝謝
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