同學(xué)你好 這需要問(wèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的,各地不一樣,他們有發(fā)布的符合條件的公益組織名單。 你周一時(shí)問(wèn)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
老師好!問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳,如果有捐贈(zèng)支出50萬(wàn)可以稅前扣除,除了填捐贈(zèng)表單,還需要填視同銷售收入視同銷售成本這兩個(gè)表單嗎?需要填的話該怎么填?假如視同銷售收入不含增值稅金額是100萬(wàn),視同銷售表單該如何填寫?
請(qǐng)問(wèn)老師,民非組織,21年8月份成立,21年企業(yè)所得稅匯算清繳是代理記賬公司 幫忙申報(bào)的,注冊(cè)資本200萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師為什么申報(bào)的時(shí)候A105000這張表調(diào)減了呢?民非組織注冊(cè)資本算作捐贈(zèng)收入的對(duì)吧?如果屬于免稅應(yīng)該在A107010填寫吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,公益組織免稅捐贈(zèng)名單怎么查詢?就是我單位對(duì)外捐贈(zèng)15萬(wàn),怎么能在企業(yè)所得稅匯算清繳前前額扣除
1、A企業(yè)是一家圖書公司,增值稅適用稅率為10%,兼營(yíng)古舊圖書等增值稅免稅產(chǎn)品。2022年供貨的不含稅銷售收入500萬(wàn)元,其中增值稅免稅產(chǎn)品銷售收入為180萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額60萬(wàn)元,其中屬于免稅產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額15萬(wàn)元,該企業(yè)并未對(duì)古舊圖書經(jīng)營(yíng)獨(dú)立核算,請(qǐng)計(jì)算該公司應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅,并為該企業(yè)設(shè)計(jì)稅收籌劃方案。 3、甲公司本年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)預(yù)計(jì)為100萬(wàn)元(扣除捐贈(zèng)后的利潤(rùn)額),甲公司計(jì)劃通過(guò)公益性組織捐贈(zèng)8萬(wàn)元,直接向受贈(zèng)單位捐贈(zèng)4萬(wàn)元。甲公司沒(méi)有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目,假設(shè)甲公司不符合小型微利企業(yè)的條件。請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅,并對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃
請(qǐng)問(wèn)老師,捐贈(zèng)支出企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除的政策里,沒(méi)有強(qiáng)調(diào)必須是通過(guò)在免稅名單里公益組織呀?
老師:有出口,但無(wú)內(nèi)銷的外貿(mào)企業(yè),6月份取得鐵路電子客票,票價(jià)81元。如何進(jìn)行申報(bào)和做賬?
請(qǐng)教老師:公司6月有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,收到咨詢費(fèi)1000現(xiàn)金。未開(kāi)具發(fā)票。會(huì)計(jì)核算后 借,現(xiàn)金1000;貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990.10,應(yīng)繳稅費(fèi)—增值稅9.9。當(dāng)前遇到的問(wèn)題是如何填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表。而且還發(fā)現(xiàn)除了主表外,還有附列資料(一)、(二)、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。請(qǐng)老師分別指導(dǎo)一下。謝謝
老師,2季度的利潤(rùn)表,為什么不顯示1季度的所得稅呢?
工會(huì)的經(jīng)費(fèi)按哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)交
現(xiàn)代服務(wù)*促銷服務(wù)費(fèi)屬于平臺(tái)服務(wù)費(fèi)還是推廣費(fèi)
激光、光電子技術(shù)研發(fā);光機(jī)電一體化設(shè)備制造、銷售、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備、家用電器、日用百貨、建筑材料銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物及技術(shù))。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),老師我們公司這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)機(jī)械設(shè)備嗎
農(nóng)民專業(yè)合作社有稅費(fèi)產(chǎn)生應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?
計(jì)提并繳納社保分錄怎么寫
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶交經(jīng)營(yíng)所得,填的成本費(fèi)用已經(jīng)包括工資了,結(jié)果得出的利潤(rùn),還要減除3萬(wàn)元,那是不用交稅了
收到一張發(fā)票天貓平臺(tái)-信息技術(shù)服務(wù)*違約金的專票,這種可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
周一,你把接受咱們捐贈(zèng)的單位名稱給稅務(wù)局,說(shuō)一下,讓他們確認(rèn)一下這個(gè)單位是不是符合條件的公益組織。