您好 按照購進(jìn)的30萬對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)就好了 60萬沒有開具發(fā)票 做未開票收入
老師 ,請問制造費用科目通過生產(chǎn)科目結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品成本上面去,但是公司車間系統(tǒng)只會有原材料的成本完工驗收單,比如果我8月買了一臺100萬的設(shè)備,在車間系統(tǒng)原材料成本只有60萬,我結(jié)轉(zhuǎn)的時候成本可以把原材料的60萬加本月發(fā)生的制造費用金額去結(jié)轉(zhuǎn)啊,因為沒有做制造費用的攤銷
老師,我有個賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師,對方要作廢運(yùn)費發(fā)票,運(yùn)費發(fā)票我也進(jìn)到原材料成本里了,現(xiàn)在如何往回沖?當(dāng)初運(yùn)費分錄是: 借:原材料-10萬,借: 進(jìn)項稅0.9萬 貸: 應(yīng)付賬款10.9萬。我除了要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出0.9萬,原材料消耗這里應(yīng)該如何調(diào)整成本?
老師您好,我們公司有筆業(yè)務(wù)總額90萬,對方2021年開具了發(fā)票,我們先付了60萬,30萬未付,然后我們的收入成本確認(rèn)原則按照勞務(wù)進(jìn)度來確認(rèn)的,這90萬的業(yè)務(wù)我們成本只能確認(rèn)一半45萬,但是付了60萬,所以我們有15萬進(jìn)了預(yù)付賬款,未付的那個30萬是否應(yīng)該掛賬,掛在什么科目呢
你好,老師,用于公司的原材料,我們可以賣出后開原材名稱的發(fā)票嗎,比如我購進(jìn)100萬原材料,現(xiàn)在把這個原材料賣給另一個公司了
幫忙開1%的專票,收多少個點不會虧錢?
老師,個體戶可以開專票嗎
所得稅匯算-固定資產(chǎn)里,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是什么意思,怎么填
老師,我公司是建筑公司,開進(jìn)5900的三分壓條,是直接計入成本還是庫存商品
工程公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費,并且申報了個稅,如何做分錄?
老師,問下,餐飲業(yè),一個月的采購入庫領(lǐng)用可以這樣匯總做一筆分錄嗎?因為業(yè)務(wù)多,要一筆一筆的錄入就很累,所有我入庫就直接領(lǐng)用,然后月底就做盤點盤存表,就直接做剩余了,這種方法應(yīng)該是倒擠法核算成本,不知道在稅務(wù)核算角度是否正確?
研發(fā)人員工資和社保月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研究費用科目下了,匯算填寫納稅調(diào)整明細(xì)表是時賬載金額是不是也要減掉這兩部分?
銀行承兌匯票6個月貼現(xiàn)匯率是多少(最新)
您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資應(yīng)該計入合伙人資本科目,不用繳納印花稅,但生成資產(chǎn)負(fù)債表時合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒有合伙人資本,是在所有者權(quán)益中實收資本中體現(xiàn)嗎? 申報稅務(wù)局的財務(wù)報表時合伙人資本也沒有地方放,如果放在實收資本里要繳印花稅,我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎?
企業(yè)只有進(jìn)項沒有銷項要不要月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),要不要去認(rèn)證
現(xiàn)在是我們簽了一份合同,銷售額是60萬,如今開了20萬的發(fā)票給購買方了,剩40萬沒開票,款也未收到,想知道如果處理?會計分錄怎么做
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 做未開票收入 跟開票的分錄一樣的 只是憑證附件少張發(fā)票