你好 可以的,但是這樣確認,會造成企業(yè)所得稅和增值稅申報表兩邊的數(shù)據(jù)不一致的
考試,我們單位簽了機械的合同,目前沒有回款,可以按合同確認收入嗎。如果確認了,年底需要交所得稅嗎
老師,想請問,我們?nèi)ツ暧幸慌浳镆呀?jīng)發(fā)出,未簽訂合同,未結(jié)款,只有本單位自制的出庫單,出庫單上有發(fā)貨數(shù)量金額,到現(xiàn)在沒有開具發(fā)票,對方已收貨,但是未索取發(fā)票,在考慮退貨當中,那這筆銷售,應(yīng)該是在去年確認收入還是今年開具發(fā)票的時候確認收入呢
你好老師,我們單位今年簽了合同,并且有了預(yù)收賬款,一直開不了票,這個跨年有影響嗎?需不需要確認收入
你好老師,我們單位今年簽了合同,并且有了預(yù)收賬款,一直開不了票,這個跨年有影響嗎?需不需要確認收入
你好老師,我們單位在年底合同已簽,發(fā)票未開,款項未回,可以確認收入嗎?
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名