借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
請問老師我們公司收到客戶打款,實際這個款是客戶與我們公司下面的門店的生意款,但沒把款發(fā)給門店,直接打給我們對公賬戶,現(xiàn)在門店要這個錢,我們公司稅務上面怎么處理?
老師你好,請幫我解答一下這個問題。我們公司客戶買一件產(chǎn)品,我怎么籌劃少繳納稅款。(一般納稅人) 1:我們直接從上游賣給客戶 2我們從上游進貨,然后再賣給客戶。 請把涉及到的稅都幫我解析一下。假設這個產(chǎn)品含稅銷售價格是5萬,上游給我們是3.5萬。 謝謝老師
老師,我們是做建筑材料的,一般納稅人,我們的上游開票給我們會收8個點的稅款,比如進貨1塊,我們要付1.08元,我們還有一個小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在普票免稅,小規(guī)模公司收不了客戶的稅點了,但錢都在小規(guī)模公司,上游只認一般納稅人轉(zhuǎn)款,我要怎么合理的把小規(guī)模的錢提出來用于購買材料呢
老師,你好!保險公司將貨款轉(zhuǎn)給我們的個體戶銀行了,然后需要我們開專票,13%。我們用我們一般納稅人的戶給客戶開了專用發(fā)票。這個賬我可以怎么處理?只交一次稅?
老師你好,請問我們一般納稅人上游客戶給我們的返點錢,給我門頂了貨款了,這個做賬和稅務上怎么處理呢?
老師,職工教育經(jīng)費怎么計算呢,我用應付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經(jīng)費納稅調(diào)增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會,職工福利費能按工資薪的2%扣除嗎
那我應該怎么辦這個業(yè)務
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個稅申報嗎?
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務局要求把所有未發(fā)工資計入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認式申報嗎 是不是我只要勾選認證進項 就自動生成季報才一步步申報? 進項發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費用還是管理費用好些 ,技術員是給產(chǎn)線調(diào)機的
這個給我們沒有開發(fā)票,這個是內(nèi)賬里面算的寫的單子明細改的章,那這個我們外賬里面需要處理做賬嗎?
是的沒錯,這 是要的
是要做賬,還要開發(fā)票嗎?
是的沒錯, 是這樣的
那如果給我們沒有開發(fā)票的話是不是就不可以入到外賬里面了?
是的沒錯, 一般是這樣的