丟失的一方去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失,然后銷售方提供第一聯(lián)復(fù)印件給購(gòu)買方做賬抵扣。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)開出去專票,對(duì)方?jīng)_了之后,把發(fā)票退回來(lái)了,但是不愿意開紅字信息表,我們沒(méi)法沖紅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)票能做賬嗎?銷項(xiàng)稅額對(duì)不上怎么辦?
老師,我想問(wèn)一下,就是對(duì)方開給我們的專用發(fā)票我沒(méi)有收到,中途丟失了,他那邊紅沖的話,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)也要退給他,問(wèn)題是這兩聯(lián)已經(jīng)丟失了,找不到了,他讓我?guī)退t沖是什么意思呀
請(qǐng)問(wèn)老師,我在網(wǎng)上自助申請(qǐng)了消費(fèi)發(fā)票準(zhǔn)備報(bào)銷,然后發(fā)現(xiàn)我填的抬頭填錯(cuò)了,電子發(fā)票已經(jīng)出來(lái)了,有什么辦法可以退回重開嗎,一定要聯(lián)系開票公司讓他們紅沖嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,廠家開來(lái)的專用發(fā)票遺失了,除了讓他們紅沖,還能有什么辦法嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師本月開的全電發(fā)票想沖紅,但是對(duì)方已經(jīng)做了用途確定,我只能給他開紅字確認(rèn)單,讓他確認(rèn)之后才能沖紅,但是對(duì)方不配合,我這邊還有什么辦法可以把發(fā)票紅沖的,因?yàn)閷?duì)方答應(yīng)見(jiàn)票付款沒(méi)有付款。
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒(méi)有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬(wàn),那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬(wàn) 還是100萬(wàn)/1.09
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒(méi)有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過(guò)一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒(méi)有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時(shí)用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報(bào)表做的無(wú)票收入,增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)了,所得稅申報(bào)表未體現(xiàn),現(xiàn)在報(bào)所得稅年報(bào)還需要改報(bào)表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)嗎
老師,我們是廠家寄過(guò)來(lái)的路途中遺失的,等于我們根本沒(méi)有收到這個(gè)發(fā)票,這種情況怎么辦
廠家或者快遞去報(bào)備的
好的,謝謝您
不用客氣 工作愉快