你好,學(xué)員 借原材料600000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅78000 貸銀行存款678000 借銀行存款300000 貸實(shí)收資本300000
[資料]某企業(yè)2007年12月發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)如下:1.接受現(xiàn)金捐贈24000元,并存入銀行。2.以銀行存款31400元支付公益性捐贈支出。3.銷售甲產(chǎn)品400件,單位售價1500元,增值稅率17%,增值稅額102000元,款項(xiàng)已通過銀行收訖。4.銷售乙產(chǎn)品600件,單位售價800元,增值稅率17%,增值稅額81600元,款項(xiàng)未收。5.用銀行存款支付廣告費(fèi)2400元。6.計提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的短期借款利息4000元。7.結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本。其中:甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本1000元,乙產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本550元。8.月末,按稅法規(guī)定計算出應(yīng)繳納的產(chǎn)品銷售稅金2780元。9.假定稅前會計利潤與應(yīng)稅利潤-致,按25%的所得稅稅率計算當(dāng)期應(yīng)繳納的所得稅額。(假設(shè)不考慮遞延所得稅)10.月末將各損益類賬戶的本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。11.按凈利潤的10%提取盈余公積金。12.企業(yè)決定,分給投資者利潤300000元。13.年末,根據(jù)“本年利潤”賬戶11月30日貸方余額800000元和12月份凈利潤額會計分錄
41. (16分) [資料]甲公司12月初資產(chǎn)總額1 580000元, 負(fù)債總額65000元,12月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1. 5日,向乙公司銷售商品一批100000元,稅率13%,款項(xiàng)未收,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本60000元 2. 7日,以銀行存款支付上個月未交增值稅30 000元: 3.9日,收到A公司的前欠貨款交來的銀行本票150 000元,已進(jìn)賬。 4.12日,預(yù)付下年的報刊雜志費(fèi)20000元,以銀行存款支付。 6. 16日,對外捐贈一臺機(jī)器設(shè)備,固定資產(chǎn)原值230000元,累計折舊50000元, 增 值稅專用發(fā)票上注明的價款200 000元,增值稅率13%; 7. 18日,銷售多余的材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為36000元,稅率為13%,結(jié) 8.21日,月初5日銷售的商品,發(fā)生銷售折讓,折讓率為總價款的5%, 收到剩余款項(xiàng), (1)計算12月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生對當(dāng)期所有者權(quán)益要素的增加和減少影響額(分別計 (2)試分析12月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生是否會影響會計等式兩邊總額發(fā)生變動;若影響, (3)計算期末資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益總額。 (列出計算過程)
1.ABC股份有限公司為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售的甲、乙兩種產(chǎn)品均為應(yīng)納增值稅產(chǎn)品,其中乙產(chǎn)品還應(yīng)繳納消費(fèi)稅。產(chǎn)成品按實(shí)際成本核算。企業(yè)按凈利潤的20%提取盈余公積。該公司適用的有關(guān)稅率如下:增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率10%,稅金及附加5%,所得稅稅率25%。所得稅應(yīng)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算,20X6年12月31日遞延所得稅負(fù)債科目有余額21000元,該余額是由于固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)與賬面價值不同而形成的。該公司20X7年年初未分配利潤為20000元。該公司20X7年發(fā)生的與利潤確定有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品一批,不含稅價格125000元,成本75000元,產(chǎn)品已發(fā)出,已開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。(2)銷售乙產(chǎn)品一批,不含稅價格300000元,成本200000元,產(chǎn)品已發(fā)出,已開具增值稅專用發(fā)票,并已收到承兌的商業(yè)匯票。(3)采用支票結(jié)算方式,銷售原材料一批,不含稅價格50000元,成本34000元,材料已發(fā)出,已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)已存入銀行。(4)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利技術(shù)使用權(quán),轉(zhuǎn)讓價款61750元,增值稅稅額3705元,款項(xiàng)已存
1.銀河公司銷售商品產(chǎn)品50件,每件售價300元(不含增值稅),單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本200元。增值稅稅率13%,要求做出銀河公司確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。2.甲公司本月支付廣告費(fèi)用50000元。3.將本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤50000元轉(zhuǎn)入利潤分配賬戶。4.購買企業(yè)管理部門辦公用品2000元,銀行轉(zhuǎn)賬支付。5向A公司銷售一批產(chǎn)品,售價20000元(不含增值稅),增值稅稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶余額,其中,本年度取得主營業(yè)務(wù)收入8000000元,其他業(yè)務(wù)收入300000元,營業(yè)外收入200000元;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本5000000元,其他業(yè)務(wù)成本200000元,銷售費(fèi)用500000元,管理費(fèi)用600000元,財務(wù)費(fèi)用500000元,資產(chǎn)減值損失2000000元。7.用銀行存款60000元支付產(chǎn)品廣告費(fèi)。10.上月公司已預(yù)收友誼公司貨款50000元,本月發(fā)出乙產(chǎn)品一批,貨款50000元,增值稅率16%,差額款尚未收到。11.向榮發(fā)公司銷售A產(chǎn)品一批,貸款10萬元,增值稅率16%,雙方商定的付款信用期為1個月,付款現(xiàn)金折扣(不含增值稅)為5/10,2
1.銀河公司銷售商品產(chǎn)品50件,每件售價300元(不含增值稅),單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本200元。增值稅稅率13%,要求做出銀河公司確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。2.甲公司本月支付廣告費(fèi)用50000元。3.將本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤50000元轉(zhuǎn)入利潤分配賬戶。4.購買企業(yè)管理部門辦公用品2000元,銀行轉(zhuǎn)賬支付。5.向A公司銷售一批產(chǎn)品,售價20000元(不含增值稅),增值稅稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶余額,其中,本年度取得主營業(yè)務(wù)收入8000000元,其他業(yè)務(wù)收入300000元,營業(yè)外收入200000元;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本5000000元,其他業(yè)務(wù)成本200000元,銷售費(fèi)用500000元,管理費(fèi)用600000元,財務(wù)費(fèi)用500000元,資產(chǎn)減值損失2000000元。7.用銀行存款60000元支付產(chǎn)品廣告費(fèi)。10.上月公司已預(yù)收友誼公司貨款50000元,本月發(fā)出乙產(chǎn)品一批,貨款50000元,增值稅率16%,差額款尚未收到。11.向榮發(fā)公司銷售A產(chǎn)品一批,貸款10萬元,增值稅率16%,雙方商定的付款信用期為1個月,付款現(xiàn)金折扣(不
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報告那個從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址