你好 多交了還是啥政策退回
收到增值稅留底退稅,應(yīng)如何做賬務(wù)處理
收到企業(yè)所得稅退的應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
收到增量留抵退稅應(yīng)該做賬務(wù)處理
老師 增值稅留抵退稅的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
老師您好,請問收到退增值稅科目賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,你好公司其他應(yīng)付款金額大,都是借股東的,這個(gè)調(diào)賬怎么調(diào)整
公司的寬帶網(wǎng)絡(luò)費(fèi)想通過銀行直接自動劃扣,怎么辦理呀
老師好,公司股東分紅怎么交稅?謝謝
老師,如果生產(chǎn)企業(yè)發(fā)貨最后發(fā)一車貨0.5噸,但庫存只有0.1噸,怎么做賬?接手過這個(gè)問題的老師不要再接手了
老師,教育業(yè)非營利組織企業(yè),法人工資有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎?報(bào)銷的費(fèi)用可以用現(xiàn)金沖吧?是不是用銀行付給員工報(bào)銷款是不是算應(yīng)付工資?
采購商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)怎么做會計(jì)分錄
我們有筆貨款我們按照發(fā)票金額付款,供應(yīng)商給了85折,這個(gè)折扣私下返還,怎么處理更好
老師你好,前任會計(jì)稅務(wù)局系統(tǒng)導(dǎo)出的財(cái)務(wù)報(bào)表上上年底未分配利潤3000,實(shí)際賬簿上記錄未分配利潤35000,包括上年的收入,成本,費(fèi)用都不一樣,請問我該怎么調(diào)整?
計(jì)提的借款利息,收到發(fā)票,但還未把利息的錢打給對方,做賬應(yīng)該怎么操作
老師,如果生產(chǎn)企業(yè)發(fā)貨最后發(fā)一車貨0.5噸,但庫存只有0.1噸,怎么做賬?
不是政策退回,是以前年度報(bào)表有誤,所以造成增值稅有退,有補(bǔ)。
補(bǔ)稅部分我調(diào)以前年度
麻煩老師看看,這樣處理好像不對
1147.19是退回賬上金額,3561.84是補(bǔ)交金額,14.87是之前的留抵,稅局處理完也沒了。
以前申報(bào)的不對 那你賬上也不對嗎 已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的 之前繳納的就是乙繳稅金的嗎
?????可以回復(fù)嗎
回復(fù)了 你這個(gè)已交稅金用的不對的吧 你當(dāng)時(shí)繳納的分錄咋做的
賬是按以前申報(bào)處理的。
那你的收入對嗎或者抵扣的對嗎 你怎么調(diào)整的申報(bào)表 修改了哪里
那我應(yīng)該怎么處理?
你申報(bào)表調(diào)整了那項(xiàng)給你退回了
是在稅局一次性調(diào)整了三年的,有退有補(bǔ)出的金額,我可以這樣賬務(wù)處理
好多項(xiàng),累加下來的。
關(guān)鍵性的沒有說 具體的調(diào)整了銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng) 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1147.19 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3561.84 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款3561.84 之前的留底哪個(gè)科目里面掛著? 做完這個(gè)余額那個(gè)不對
之前的留底在應(yīng)交稅金,未交增值稅里
這樣調(diào)整完應(yīng)交稅費(fèi),出現(xiàn)了余額
差額放到以前年度損益調(diào)整里面。