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老師你好,前任會計稅務(wù)局系統(tǒng)導出的財務(wù)報表上上年底未分配利潤3000,實際賬簿上記錄未分配利潤35000,包括上年的收入,成本,費用都不一樣,請問我該怎么調(diào)整?

2025-06-27 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-27 08:53

你好,你先看看其他的能不能對上,或者說財務(wù)報表哪幾個數(shù)據(jù)對不上。 因為利潤是最后算出來的。先看成本費用之類。

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同學你好,這種補結(jié)轉(zhuǎn)以前年度成本的情況,如果確實是之前遺漏且符合實際業(yè)務(wù)情況,如實進行賬務(wù)調(diào)整一般是合理合規(guī)的
2024-12-27
您好親,我好像剛回答過這個問題
2025-06-03
同學你好 是什么會計準則
2021-10-22
您好,這個是正常的,因為您有調(diào)整以前年度損益,
2021-07-14
你好,調(diào)增了收入,是按調(diào)整之后的報表填寫。 需要去調(diào)整2023年財務(wù)報表的期初數(shù)
2023-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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