同學(xué)你好,實際操作中,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就行了。
期末結(jié)轉(zhuǎn)是指每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)還是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)?僅損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目嗎?
什么時候才會用到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅三級科目可以每個月都結(jié)轉(zhuǎn),也可以平時不結(jié)轉(zhuǎn)年底12月時結(jié)轉(zhuǎn)全年的是嗎
老師,增值稅每個科目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,
每個月月末都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
查賬怎么查才真實準(zhǔn)確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,申報表上留底金額比賬上金額少幾百,怎么處理呢
同學(xué)你好,把賬上多出的幾百做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本處理。
老師,每個月不結(jié)轉(zhuǎn)計提那怎么知道交多少稅呢,自己算,算完后直接做轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
直接計入營業(yè)外支出可以嗎
同學(xué)你好,是的,自己計算一下就行了。
然后每年結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
同學(xué)你好,直接計入營業(yè)外支出也可以的。每年結(jié)轉(zhuǎn)一次。
就把這個差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出可以吧,
同學(xué)你好,就把這個差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,可以的。
老師,每年年末轉(zhuǎn)一次,是增值稅期末無余額嗎
同學(xué)你好,不一定的,如果有需要繳納的增值稅,或者有留抵稅額的話,增值稅期末就有余額的。
老師之前財務(wù)都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,這個月有開票,期末怎么處理啊,而且之前有留底
同學(xué)你好,這個月底可以結(jié)轉(zhuǎn)下了,如果有留抵的話,把銷項,進(jìn)項余額,都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目里就行了。
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是否要轉(zhuǎn)呢
同學(xué)你好,如果進(jìn)項轉(zhuǎn)出有余額的話,也是要轉(zhuǎn)的。
老師你看我這上面有個加計抵減期初有個余額,這個怎么處理呢
同學(xué)你好,這個暫時可以先不處理,因為畢竟沒有抵扣掉。
老師,未交增值稅期末貸方余額為負(fù)數(shù)是不是代表有留底
同學(xué)你好,是的,這種情況下,代表有留抵。