你好 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
遠(yuǎn)東公司(增值稅一般納稅人)購入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價(jià)100000元,增值稅稅額13000元,另支付運(yùn)雜費(fèi)2000元,包裝費(fèi)2000元,款項(xiàng)均以銀行存款支付。(請編制會(huì)計(jì)分錄)
企業(yè)購入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為125000元,增值稅為16250元,包裝運(yùn)雜費(fèi)2000元,上述所有價(jià)款以銀行存款支付。
會(huì)計(jì)分錄 5、通過銀行轉(zhuǎn)賬支付前欠C公司貨款33 900元。 4、購入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票 注明買價(jià)200 000元,增值稅26 000元。此外,運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)2 000元,增值稅 180元。上述款項(xiàng)均以銀行存款支付。設(shè)備已投入使用。 3、購入一輛汽車,增值稅專用發(fā)票注明買價(jià)100 000元,增值稅13 000元。車輛購置稅為10 000元,車輛牌照相關(guān)費(fèi)用600元。上述款項(xiàng)尚未支付。車輛已投入使用。 2、收到B公司投資入股的房屋一棟,取得B公司開出的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明房屋價(jià)值為 300 000元,增值稅稅額為27 000元。(9%)
1.購入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明買價(jià)200000元,增值稅26000元。此外,運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元。上述款項(xiàng)均以銀行存款支付,會(huì)計(jì)分錄
購入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明買價(jià)200000元,增值稅26000元。此外,運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元。上述款項(xiàng)均以銀行存款支付。
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎