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假定A公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1000萬(wàn)元。所得稅稅率為25%。(1)A公司全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入10000萬(wàn)元,發(fā)生廣告費(fèi)支出2000萬(wàn)元。稅法規(guī)定,該類(lèi)支出不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入15%的部分允許當(dāng)期稅前扣除,超過(guò)部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。(2)A公司全年實(shí)發(fā)工資、薪金為200萬(wàn)元職工福利費(fèi)30萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出準(zhǔn)予據(jù)實(shí)扣除;企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過(guò)工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除;企業(yè)拔繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),不超過(guò)工資、薪金總額2%的部分準(zhǔn)予扣除;企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資、薪金總額8%的部分準(zhǔn)予扣除,超過(guò)部分準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。(3)經(jīng)查,A公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有12萬(wàn)元為稅收滯納金。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用。

2022-12-29 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-29 17:02

學(xué)員你好,計(jì)算如下 應(yīng)納稅所得額=1000+2000-10000*0.15+30-200*0.14+6-200*0.02+20-200*0.08+12=1520 應(yīng)交稅費(fèi)=1520*0.25=380 所得稅費(fèi)用=380-(2000-10000*0.15+20-200*0.08)*0.25=254

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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