是的,這部分是不能遞減土地使用稅
老師公司之前買了一塊地每個(gè)季度都在交土地使用稅稅,現(xiàn)在在地上建了房子房產(chǎn)證也拿了,要交房產(chǎn)稅這個(gè)房產(chǎn)稅時(shí)按房子的價(jià)格交稅對(duì)吧,土地使用稅我們不個(gè)季度都在交啊,為什么稅務(wù)局打電話說交房產(chǎn)稅沒有交土地使用稅呢
老師,我們房地產(chǎn)公司,我們有個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)竣工了,想遞減土地使用稅,但有的客戶還沒來交房,已售出但沒交房的這部分是不是不能遞減土地使用稅?
老師,請(qǐng)問一下,房屋交付給客戶的時(shí)候,次月 土地使用稅 就是得客戶來繳納了,但是客戶繳納的土地使用稅 計(jì)稅依據(jù),那個(gè)面積是咋確認(rèn)?1. 是按照占地面積還是建筑面積? 2.包不包括公攤面積? (我們是銷售工業(yè)廠房的) 我只知道我們房地產(chǎn)公司自己繳納土地使用稅的時(shí)候 是按照 占地面積 實(shí)際使用面積來繳納土地使用稅
老師,我們是一個(gè)房地產(chǎn)公司,目前主體還沒有驗(yàn)收,房產(chǎn)證還沒有辦出來,但有些業(yè)主已經(jīng)在陸續(xù)收房了,像這種情況我們的城鎮(zhèn)土地使用稅還是按交房前的基數(shù)交還是可以把已交房的面積減出來后重新算計(jì)稅基數(shù)?
老師,您好,鎮(zhèn)里給我們一塊土地,我們建筑了房屋,但是房屋的所有權(quán)和土地都不屬于我們公司的。那房產(chǎn)稅該和土地使用稅用交嗎。
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。