同學(xué)你好,借:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品,2000元,制造費用,500元,管理費用,300元,貸:銀行存款,2800元。
以銀行存款支付水電費八千元,其中車間一般耗用6000元,行政管理部門耗用2000元。編制會計分錄
以銀行存款支付本月電費8000元其中生產(chǎn)車間耗用6000元行政管理部門耗用2000元,增值稅稅率
寫會計分錄8以銀行存款支付行政管理部門的辦公費3000元,車間辦公費1000元。9.倉庫發(fā)出A材料54000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用30000元,乙產(chǎn)品耗用20000元車間一般耗用2500元,行政管理部門耗用1500元。10.分配本月工資,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資24000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資18000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資16000元。11.用銀行存款支付水電費5000元,其中車間2000元,行政管理部門3000元。12.用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費3000元,其中車間2000元,行政管理部門1000元。
7、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電費36000元。其中A產(chǎn)品耗用18000元,B產(chǎn)品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。會計分錄
以存款支付本月電費3萬元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用電12,000,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用電12,500元,車間一般耗用4000元,行政部門耗用1500元,會計分錄。
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費2.2萬,這個改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報表沒有顯示欠稅
修改 24 年個稅提示:已申報了個人所得稱年度自行申報,扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報記錄