同學(xué)你好 發(fā)出原材料的會計處理(計劃成本法)。 (1) 按計劃成本領(lǐng)用原材料。 借:生產(chǎn)成本 235 000 制造費用 12 000 管理費用 3 000 貸:原材料 250 000 (2) 計算本月材料成本差異率。 材料成本差異率=(-3000%2B17000)/(50000%2B230000)×100%=5% (3) 分?jǐn)偛牧铣杀静町悺?生產(chǎn)成本=235 000×5%=11 750(元) 制造費用=12 000×5%=600(元) 管理費用=3 000×5%=150(元) 借:生產(chǎn)成本 11 750 制造費用 600 管理費用 150 貸:材料成本差異 12 500 (4) 計算月末結(jié)存原材料的實際成本。 原材料科目期末余額=(50 000+230 000)-250 000=30 000(元) 材料成本差異科目期末余額=(-3 000%2B17 000)-12 500=1 500(元) 結(jié)存原材料實際成本:30 000+1 500=31 500(元)
某企業(yè)4月初,結(jié)存材料的計劃成本為50000元,成本差異為節(jié)約3000元,4月份,購進(jìn)材料的實際成本為247000元,計劃成本為230000元,本月領(lǐng)用原材料計劃成本250000元,則本月材料成本差異率是( )%,本月領(lǐng)用材料應(yīng)分?jǐn)偟牟町愵~為()元
1.某企業(yè)2020年7月初結(jié)存原材料的計劃成本為50000元,本月購入原材料的計劃成本為100000元。本月發(fā)出原材料的計劃成本為80000元,其中生產(chǎn)車間直接耗用50000元,管理部門耗用30000元。原材料成本差異的月初數(shù)為1000元(超支),本月收入原材料成本差異為2000元(超支)。要求:(1)計算原材料成本差異率;(2)計算發(fā)出原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異;(3)發(fā)出材料的實際成本:
華聯(lián)實業(yè)股份有限公司4月初,結(jié)存原材料的計劃成本為50000元,材料成本差異為節(jié)約3000元,4月份,購進(jìn)原材料的實際成本為247000元,計劃成本為230000元,本月領(lǐng)用的原材料的計劃成本為250000元,其中生產(chǎn)領(lǐng)用235000元,車間一般消耗12000元,管理部門耗用3000元。(1)按計劃成本領(lǐng)用原材料( 2)計算本月材料成本差異率(3)分?jǐn)偛牧铣杀静町悾?)計算月末結(jié)存原材料的實際成本
華聯(lián)實業(yè)股份有限公司4月初結(jié)存原材料的計劃成本為50000元,材料成本差異節(jié)約為3000元,4月份購進(jìn)購進(jìn)原材料的成本為247000元,計劃成本為230000元,本月領(lǐng)用的原材料的計劃成本為250000元,其中生產(chǎn)領(lǐng)用235000元,車間一般消耗12000元,管理部門耗用3000元
某企業(yè)4月初,結(jié)存原材料的計劃成本為50,000元,材料成本差異為節(jié)約的3,000元,4月份,購進(jìn)原材料的實際成本為247,000元,計劃成本為230,000元;本月領(lǐng)用原材料的計劃成本為250,000元,其中,生產(chǎn)領(lǐng)用235,000元,車間一般消耗12,000元,管理部門耗用3,000元。要求:做出該企業(yè)發(fā)出原材料的有關(guān)會計處理:(1)按計劃成本領(lǐng)用原材料。(2)計算本月材料成本差異率。⑶分?jǐn)偛牧铣杀静町悺?4)計算月未結(jié)存原材料的實際成本。
老師,營業(yè)賬簿,交印花稅的時候是實繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬,還款沒寫備注用途可以嗎
請問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤表
老師,我們開了378萬的建筑工程發(fā)票專票9個點異地項目我們預(yù)交稅費多少
請問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤表
老師,我們是批發(fā)零售的公司,有收批發(fā)銷售款的客戶門店,有直接收銷售流水的直營門店,直營門店每天自己也記賬給總部的款分醫(yī)??詈皖櫩臀⑿湃牍珣舻目詈兔咳諄砜偟杲滑F(xiàn)金的款合起來的每日銷售,這種情況怎么入賬呀,用總部的賬和每個門店對的賬分不同賬套入嗎還是和起來做賬好?。?/p>
老師,你好,現(xiàn)在有一家個體企業(yè),是報經(jīng)營所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開票,但是成本還是開進(jìn)來的,問老板無票收入有沒有,老板一直說沒有,他是虧損的,沒有給我們說實際情況,公戶也基本沒走帳,23年開票19萬多,我們又報了9萬多的無票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預(yù)警打電話老板急了,才給我們看了下營業(yè)額,有將近300萬,這個在我們怎么處理啊
賬上有未分配利潤,但是沒有其他應(yīng)收款老板的往來,這樣的情況需要分紅嗎?
中秋過節(jié)費500元做個表就可以吧
工商年報的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?