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稅務(wù)事項(xiàng)書提出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,又不允許入成本費(fèi)用,應(yīng)該走什么科目處理這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

2022-12-28 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-28 15:06

你好,借應(yīng)付賬款, 貸以前年度損益調(diào)整, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是全部紅沖的意思。

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快賬用戶3371 追問 2022-12-28 15:07

可是應(yīng)付賬款已經(jīng)全部付清了

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快賬用戶3371 追問 2022-12-28 15:07

也收不回來了

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齊紅老師 解答 2022-12-28 15:08

你好,那你這個(gè)是不是虛開發(fā)票的?

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快賬用戶3371 追問 2022-12-28 15:09

已經(jīng)定為虛開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-12-28 15:09

你好,既然認(rèn)定了虛開發(fā)票的話,你這個(gè)應(yīng)付賬款能收回錢來嗎?收不回來的話,借以前年度損益調(diào)整,待應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3371 追問 2022-12-28 15:09

真實(shí)業(yè)務(wù),接受了對(duì)方的虛假發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-12-28 15:10

那就按照第二種做法來做。

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快賬用戶3371 追問 2022-12-28 15:11

借以前年度損益調(diào)整,待應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。按這個(gè)走嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-28 15:13

你好是的,是這么做的。

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你好,借應(yīng)付賬款, 貸以前年度損益調(diào)整, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是全部紅沖的意思。
2022-12-28
?你好;? ? 說白了。 意思就是比如你進(jìn)項(xiàng)稅是 100 ; 你成本不含稅是 1000 ; 那么合計(jì)含稅金額是1100? ; 如果? 不允許你抵扣? ;這個(gè)100 ;是不是你要? 價(jià)稅合計(jì)入? 成本費(fèi)用1100去;? 就是這樣的意思;轉(zhuǎn)出? ?把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用去即可 。? ?
2022-04-07
借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,就可以
2020-09-07
你好,同學(xué),你沒有繳納原因是什么呢
2020-09-03
您好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不需要賬務(wù)處理的
2021-04-01
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