你好 是的可以 或者重開 正確 把錯的紅沖?
老師,公司簽了一份合同。合同金額是45575.合同上注明先按合同比列50%開票。開22787.5。但是開票的時候開成了24787.5了,就多開了2000.導(dǎo)致合同和發(fā)票金額不一致。這種情況,在不作廢發(fā)票的情況下,有什么補(bǔ)救辦法呢。還是說下次補(bǔ)開剩下的合同余額就可以了?需不需要更改合同金額?
老師,對方開的專票把金額開少了,導(dǎo)致單價也開錯了,這種情況在數(shù)量不變的情況下,可不可以補(bǔ)一張差價金額的發(fā)票
老師,我們訂單金額 800 專票,因?yàn)閷Ψ皆?,對方承?dān) 300 元補(bǔ)償,但是開票金額還是開 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價不變的情況下,這個 300 元在專票上怎么開票?
老師,我們訂單金額 800 專票,因?yàn)閷Ψ皆颍瑢Ψ匠袚?dān) 300 元補(bǔ)償,但是開票金額還是開 800 元,發(fā)貨數(shù)量變了,單價不變的情況下,總金額還是 800, 這個 300 元在專票上怎么開票?入什么費(fèi)用?
老師,開給同一個客戶的同一種產(chǎn)品的發(fā)票,之前24年底老師開的金額錯誤,導(dǎo)致少開金額給對方,現(xiàn)在又出了一批貨比如100套,單價是80,因?yàn)橹吧匍_金額給對方,本次可以提高單價數(shù)量不變的補(bǔ)開給對方嗎?
老師,我們是一個商貿(mào)公司,老板的朋友借這個公司的名義,買了一個團(tuán)體意外險,被保人都不是公司的人,并且還給公司開了一張保險發(fā)票過來,這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?或者我可以無視這張發(fā)票嗎?
甲供材情況可以開具9%的發(fā)票嗎
老師,單位辦理注銷給其中一個股東就是他當(dāng)初實(shí)繳的實(shí)收資本很少給他退回去之后還能按照就是財(cái)報上的未分配利潤交了稅之后還能給他分紅是嗎?因?yàn)閱挝灰k理注銷要按照資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤那個科目20%交個稅呢,剩下的是不是還得給他分紅呢?比方說賬上未分配利潤剩了6萬,按照6萬的20%交了個稅之后,然后賬上是不是要給那個股東個人賬戶上打60000塊錢的分紅呢?
1,料工費(fèi)加起來是總成本 ?2,總成本結(jié)轉(zhuǎn)成入庫產(chǎn)品(入庫數(shù)量保管統(tǒng)計(jì)) ?3,統(tǒng)計(jì)本期收入 ?4,結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷售數(shù)量已知(出庫數(shù)量保管來統(tǒng)計(jì)),用月底一次加權(quán)平均法算單價,相乘得所要結(jié)轉(zhuǎn)的成本 ?5,收入減去成本就是盈虧 這個整個流程對不
老師,請問技術(shù)服務(wù)費(fèi)的印花稅按照多少交?
老師,我上班都連續(xù)5天 一點(diǎn)工作內(nèi)容沒有了,上班就干呆著。真不知道他們怎么想的,我應(yīng)該為交接做哪些準(zhǔn)備呀,其實(shí)我還怪緊張的,怕交接不好@董孝彬老師
老師,我登錄稅務(wù)局網(wǎng)站在哪看最新的國家優(yōu)惠政策這些
現(xiàn)金報銷8月份員工報銷電子發(fā)票,發(fā)票有問題,9月份發(fā)現(xiàn),員工已經(jīng)重新開具發(fā)票,是不是要在9月份做調(diào)整?
老師,現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)信息報送,納稅人取得勞務(wù)報酬所得可以按3%-45%的七級累進(jìn)預(yù)扣率計(jì)算稅款,那納稅人還需要去稅局代開發(fā)票嗎
2023/2024工商年報上實(shí)繳日期填錯了,需要改嗎