你好? 這樣不準確 是發(fā)工資扣個稅 次月申報交稅?
建筑行業(yè)預繳個稅核定征收的,會計分錄借應交稅費~個人所得稅,貸銀行存款,計提是借所得稅費用,貸應交稅費~個人所得稅,對嗎,屬于單位性質(zhì)承擔的,現(xiàn)在是這種情況,個人所得稅是對方公司承擔的,老板還要收取個人所得稅,工資表也提現(xiàn)了,這個會計分錄怎么做?
老師你好請問一下,2月份計提發(fā)放工資:借:管理費用 100,貸:應付職工薪酬 100,借:應付職工薪酬:100,貸:應交稅費個人所得稅:20,貸銀行存款:80 3月申報個稅:借:應交稅費個人所得稅:40 貸:銀行存款40, 我要怎么調(diào)平
9月發(fā)工資的時候沒有計提個人所得稅,直接發(fā)了工資,10月銀行已經(jīng)扣了個稅,后期補一個個稅 借:其他應收款-個稅 貸:銀行存款 這個其他應收款的話 在他以后的實發(fā)工資里面 要扣除怎么做賬處理
老師,請問我們報民工工資個人所得稅時候,沒有走應付職工薪酬,直接借,工程施工_人工費10000.貸銀行存款10000.但是要交150的個稅,直接做借應交稅費_應交個人所得稅150,貸銀行存款150,那應交稅費就會出現(xiàn)負數(shù),這個該怎么處理好呢?
有個情況,申報個稅所得稅在3號,直接在三方協(xié)議里面扣除個人所得稅,而在10號發(fā)工資,這種情況做賬時三號借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 10號借:應付工資 貸:銀行存款 貸計提個人所得稅,這種怕不行吧?要怎么處理
外貿(mào)公司收到國外客戶開的即期信用證,需要怎么賬務處理
你好老師,以前年度損益這個科目是怎么用的?有沒有什么固定的用法?
老師,我公司出來一張非正常發(fā)票,購買的一臺加熱設備,現(xiàn)在稅務局那邊讓這個月把進項稅額1553.10元做轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在賬務處理怎么做呀?這臺加熱設備前年就購買了,折舊也需要重新調(diào)整嗎?
劉艷紅老師 剛剛的問題 還想繼續(xù)咨詢~
我公司給另一家公司以投資的形式轉(zhuǎn)200萬,需要交什么稅?謝謝
為什么預收賬款是負債?預付賬款是資產(chǎn)?
老師:政府部門會計好做嗎?
咨詢下:企業(yè)法定代表人、主要負責人和財務負責人簽章證實有關(guān)投資(權(quán)益)性損失的書面申明,這個是投資方 還是被投資方的聲明?
公司有兩個銀行賬戶,互相轉(zhuǎn)錢,分錄怎么寫?
為什么不選擇D呢 看上去沒什么問題啊 實際不都是按照D來的嘛
都是是次月申報前面月份的工資,并在申報日繳稅個稅的,只是申報期和扣稅在前面幾天,實際支付工資在后面
是次月的那是可以的? ?