學(xué)員你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開(kāi)的專票,不需要銷項(xiàng)稅額,直接就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
增值稅稅額結(jié)轉(zhuǎn)大全(增值稅結(jié)轉(zhuǎn)) 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1、本月繳納上月的增值稅:借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 2、本月繳納當(dāng)月的增值稅:借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款,老師這里面結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)是期末余額那個(gè)數(shù)字嗎
小規(guī)模需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?
小規(guī)模需要計(jì)提增值稅嗎?比如4-6月的增值稅,需要在6月計(jì)提嗎?需不需要做筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?還是在7月支付的時(shí)候直接做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 ,如果不做借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那不是應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額一直掛著余額?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票,直接交稅時(shí)分錄, 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎,不需要把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)在未交增值稅嘛
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模勞務(wù)公司,開(kāi)的專票,銷項(xiàng)稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎,下個(gè)月交增值稅,直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸銀行存款嗎
我沒(méi)有代賬公司,有會(huì)計(jì)證,這樣我給其他公司報(bào)稅可以嗎
關(guān)于財(cái)管計(jì)算內(nèi)含收益率,內(nèi)插法計(jì)算,為什么有時(shí)候是12%-10%,有時(shí)候又是6%-8%
在建帳套,全屋定制是屬于哪個(gè)行業(yè)?
今日開(kāi)始記賬,想在快賬上做賬,我們是做全屋定制的,今天收到客戶定金26500,總價(jià)是46500,要怎么記賬
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價(jià)值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版)
老師:臺(tái)球館多收客戶錢,退還20元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
非同一控制下的吸收合并不需要考慮資產(chǎn)單位評(píng)估增值嗎
老師你好,有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,公賬戶有余額,但從財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)看利潤(rùn)是虧損狀態(tài),應(yīng)付還欠著股東的錢,這種情況需要怎么處理
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅后面沒(méi)有后綴嗎
是的,后面沒(méi)有后綴
做賬軟件里面,有3級(jí)科目,到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,也可以嗎
建議新增一個(gè)二級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額是一般納稅人使用的
好的,之前會(huì)計(jì)做的到來(lái)銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在是不是需要紅字沖銷之前的,然后再寫一個(gè)正確的了
需要紅字沖銷之前的,然后再寫一個(gè)正確的
這個(gè)如果交過(guò)了,沒(méi)有余額也不用調(diào)整
3季度的稅是10月份交的,現(xiàn)在做賬,是需要先沖銷之前的嘛
不需要沖已經(jīng)交過(guò)的,調(diào)整余額就可以
好的,還有就是開(kāi)的專票,每個(gè)月也要計(jì)提附加稅嗎,還是一個(gè)季度計(jì)提一次了
建議每月計(jì)提的,這樣準(zhǔn)確