借盈余共計60萬,貸實收資本60。
限公司年初負債總額為400萬元實收資本為3000萬元,資本公積為100萬元,盈宋公積200萬元,未分配利潤為300萬元,本年發(fā)生的虧損為s00萬元,用盈余公積彌補萬損100萬元。年內(nèi)實收資本和資本公積沒有變化,年末資產(chǎn)總額為8600萬元,要求計算分析下列項目:
?會計分錄:丙公司經(jīng)批準減少注冊資本100萬元,現(xiàn)以每股2.5元的價格從市場上購回并注銷本公司普通股100萬股(每股面值1元)。公司資本公積賬戶有貸方余額100萬元,盈余公積賬戶有貸方余額80萬元。
三、甲有限責任公司(簡稱甲公司)兩位投資各出資600萬元設立,2021年1月初甲公司資產(chǎn)負表所有者權(quán)益項目金額如下:實收資本1000萬元資本公積300萬元盈余公積200萬元,未分配利潤100萬元2021年甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務1)1月10日經(jīng)東會批準,用余公積轉(zhuǎn)資本100萬元,宣告分現(xiàn)金利50萬元(2)6月30日,按照相關注定程序經(jīng)東會批準引入新投資者加入甲公司,并將甲公司注冊資本增加至1800萬元,按投資協(xié)議,新投資人出資500萬元,占甲公司注冊資本的比例為10%(3)2021年度,甲公司共實現(xiàn)利總額2000萬元,假定不存在納稅調(diào)整事項及延所得稅,適用的所得稅稅率為25.甲公司提取法定余公積和任盈余公積的比例分別為10和5%要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示1.根據(jù)資料(1),下列各項中,甲公司以盈余公積轉(zhuǎn)增資本的會計處理正確的是()【多選題□A貨記資本公積料目100萬元□B借記盈余公積目100萬元□C借記實收資本科目100萬元□D貨記實收資本目100萬元
【多選題】某公司注冊資本100萬元,資本公積50萬元,已計提法定盈余公積40萬元,任意盈余公積30萬元,現(xiàn)該公司擬用公積金轉(zhuǎn)增資本50萬元,下列選項中,使用公積金符合法律規(guī)定的有( )。 A. 法定盈余公積10萬元、任意盈余公積10萬元、資本公積30萬元 B. 法定盈余公積15萬元、任意盈余公積15萬元、資本公積20萬元 C. 法定盈余公積20萬元、任意盈余公積0萬元、資本公積30萬元 B. 法定盈余公積25萬元、任意盈余公積25萬元、資本公積0萬元 【答案】CD 【解析】轉(zhuǎn)增前注冊資本的25%=100×25%=25(萬元),可以使用的法定盈余公積的最高限額為=40-25=15(萬元),其他部分使用任意盈余公積和資本公積。 老師,講義的答案是不是錯了。唐汩沙中級經(jīng)濟法,第二章董監(jiān)高。
2019年年末,甲公司“實收資本”賬戶貸方余額1000萬元,“資本公積”賬戶貸方余額1600萬元,“利潤分配--未分配利潤”賬戶貸方余額60萬元,“盈余公積”賬戶貸方余額720萬元(其中法定盈余公積520萬元,任意盈余公積200萬元)。甲公司2017~2019年發(fā)生以下與所有者權(quán)益相關的經(jīng)濟業(yè)務:金額(1)2017年發(fā)生凈虧損160萬元,甲企業(yè)權(quán)力機構(gòu)決定用任意盈余公積彌補虧損40萬元。(2)2018年度實現(xiàn)凈利潤260萬元,按10%比例提取法定盈余公積,不提任意盈余公積,向投資者分配利潤230萬元,其中60萬元用任意盈余公積向投資者分配。3)2019年甲企業(yè)實現(xiàn)凈利潤160萬元,分別按10%和5%提取法定盈余公積和任意盈余公積,不向投資者分配利潤,同時將200萬元資本公積和100萬元盈余公積(法定盈余公積)轉(zhuǎn)增資本,已辦妥增資手續(xù)。要求根據(jù)資料回答下列問題:(1)2017年年末甲企業(yè)的未分配利潤為()萬元。A.-1601式00B.-60平C.100D.-100
老師,我公司去年年底的時候暫估了成本12萬,現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元,匯算清繳的時候這個報表怎么改
老師,2024年度福利費8400,都是員工的車補,已經(jīng)報了個稅了,他們開自己車去出差,回來按一公里1.2元報銷,所以有發(fā)票,但是金額不夠8400,現(xiàn)在做2024年匯算清繳,這部分需要調(diào)增嗎?
生產(chǎn)用的催化劑如何進行賬務處理,比如一種催化劑是放在轉(zhuǎn)化塔里的,一次可以使用5年,金額400多萬,是跟著設備一起計提折舊還是說單獨核算呢?
老師,請問一下,省撥付到企業(yè),獎勵企業(yè)人才的個人款,是按個稅發(fā)放嗎
老師,發(fā)票開完后,還需要點擊 交付 按鈕嗎?
你好,老師,請問下我們固定資產(chǎn)清理,開票了,我做賬的時候是做的固定資產(chǎn)清理,導致稅務系統(tǒng)申報收入和增值稅開票系統(tǒng)不一致,這個怎么解決了
老師,發(fā)的年度獎金,會影響到社保年度平均工資嗎?這個事情怎么避免
老師你好,我問一下我們今年做匯算的時候發(fā)現(xiàn)有筆固定資產(chǎn)折舊沒有記到賬里,這個如果調(diào)漲的話,如果做匯算需要改資產(chǎn)負債表嗎
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風險,現(xiàn)在怎么處理會比較好
你好老師有一輛車已經(jīng)提完折舊,現(xiàn)在賣13500元,這個賬該怎么記