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購入機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票列示,價款500000元,增值稅65000;貨運增值稅專用發(fā)票列示,運費20000元,增值稅1800元;上述價款均尚未支付。做會計分錄

2022-12-27 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-27 16:37

你好 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款

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你好 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2022-12-27
你好 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2022-12-27
以下是根據(jù)上述資料編制的會計分錄: (1)9月1日購入不需安裝機器設(shè)備 借:固定資產(chǎn) 100000 + 2000 = 102000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)13000 + 180 = 13180 貸:銀行存款 115180 (2)9月6日購入需安裝機器設(shè)備 借:在建工程 500000 + 20000 = 520000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)65000 + 1800 = 66800 貸:應(yīng)付賬款 586800 (3)9月9日支付安裝調(diào)試費并達到預(yù)定可使用狀態(tài) 借:在建工程 3000 貸:銀行存款 3000 借:固定資產(chǎn) 520000 + 3000 = 523000 貸:在建工程 523000
2024-11-05
您好 (1)9月1日,購入不需安裝機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票列示,價款100000元,增值稅13000元,貨運增值稅專用發(fā)票列示,運費2000元,增值稅180元,上述價款以銀行存款支付. 借:固定資產(chǎn) 100000%2B2000=102000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額13000%2B180=13180 貸:銀行存款 100000%2B13000%2B2000%2B180=115180 (2)9月6日,購入需安裝的機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票列示,價款500000元,增值稅65000元,貨運增值稅專用發(fā)票列示,運費20000元,增值稅1800元,上述價款尚未支付。 借:在建工程 500000%2B20000=520000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額65000%2B1800=66800 貸:應(yīng)付賬款 520000%2B66800=586800 (3)9月9日,上述機器設(shè)備運達企業(yè),以銀行存款支付安裝調(diào)試費3000元,該項固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)。 借:在建工程 3000 貸:銀行存款 3000 借:固定資產(chǎn) 523000 貸:在建工程 520000%2B3000=523000
2022-11-03
你好 (1)9月1日,購入不需安裝的機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票列示,價款100 000元,增值稅13 000元,貨運增值稅專用發(fā)票列示,運費2000元,增值稅180元,上述價款以銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)9月6日,購入需安裝的機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票列示,價款500000元,增值稅65 000元,運費20000元,增值稅1800元,上述價款尚未支付。 借:在建工程?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (3)9月9日,上述機器設(shè)備運達企業(yè),以銀行存款支付安裝調(diào)試費3000元,該項固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)。 借:在建工程,貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程?
2022-10-21
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