你好1;? ? 是的;? 這個(gè)營業(yè)外收入不涉及增值稅的; 你啥業(yè)務(wù)發(fā)生的營業(yè)外收入??
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅,年末是不是計(jì)入營業(yè)外收入–稅費(fèi)減免里?
你好老師,小規(guī)模納稅人季度不夠45萬,不用交增值稅,減免的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入-其他嗎
小規(guī)模納稅人,增值稅可減免,分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)2000 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅 2000 請(qǐng)問這里面的2000包不包含 專票的稅費(fèi),
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
老師我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免增值稅,那我們賣車取得的不開票收入要放在哪里啊,這個(gè)免不免增值稅
老師,2家公司的個(gè)稅,要合并到一個(gè)電腦上,一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起?。?/p>
請(qǐng)問老師,如果我們把24年沒申報(bào)的個(gè)稅都在12月1次補(bǔ)申報(bào),有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,能通過減資實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個(gè)體戶住宿業(yè),在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺(tái)搞活動(dòng)有代金券,他們?cè)谄脚_(tái)195賣給客人,平臺(tái)抽取傭金5元,我們實(shí)際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做
想問一下,抖音賬號(hào)注冊(cè)是A公司,B公司代運(yùn)營,但是b公司投流,這個(gè)發(fā)票只能開a公司的發(fā)票咋辦呢
我公司是一家生產(chǎn)砂石料的企業(yè),有一個(gè)變壓器是租用另外一個(gè)公司的,現(xiàn)在我公司直接把這個(gè)電費(fèi)轉(zhuǎn)給供電局,但是供電局只能開開電表戶的企業(yè)開發(fā)票,像這種情況,我公司該怎么跟這家公司簽訂協(xié)議?
老師,我公司的旅游許可證在辦理中,可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)嗎?
老師你好,個(gè)體戶住宿業(yè),以前是核定征收,沒有建帳,25年1月1日開始查帳征收,現(xiàn)在網(wǎng)站上訂客房的人比較多,網(wǎng)站上抽取傭金,有些客人還是在線下開發(fā)票,有些不在線下開發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做,感覺分不清,有點(diǎn)亂
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個(gè)1千萬的 項(xiàng)目要掛靠我們,他們說給我們12個(gè)點(diǎn)包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,(農(nóng)民工工資,勞務(wù)這一塊,對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票給我們)對(duì)方要我做一個(gè)方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個(gè)稅前籌劃方案給對(duì)方呢?(這個(gè)項(xiàng)目要開9個(gè)點(diǎn)的專票給甲方)
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,兩萬元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝
我們是租賃業(yè)務(wù) 承租方提前終止合同交的違約金
你好;? 這個(gè)繳納所得稅即可; 不涉及增值稅??
還有個(gè)問題想問下 我們?cè)鲋刀悳p免的情況下發(fā)生收入 是借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入嗎 涉不涉及到應(yīng)交稅金這個(gè)科目了
你好1;? ? ? 是的;? ?小規(guī)模目前來做賬 就是這樣 ;不體現(xiàn)增值稅科目? ?
那這樣的話財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤表是按含稅走還是不含稅走
你好; 按照含稅金額哈 ;? ? ?如果是 目前免稅業(yè)務(wù)的; 直接按含稅計(jì)入營業(yè)收入的??
好呢 謝謝了
不客氣的; 幫到你就好??