您好 借 原材料1000000+5000=1005000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額130000 貸 應(yīng)付賬款1135000
老師你好,開(kāi)五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
匯算清繳招待費(fèi)只有結(jié)轉(zhuǎn)了才需要做調(diào)整吧
老師好,我們是房產(chǎn)公司,這個(gè)合同可以用嗎?
送鞋包給個(gè)人需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下 ,擔(dān)保費(fèi)用能不能進(jìn)做進(jìn)項(xiàng)抵扣
老師,我們是一般納稅人,電廠加工后廢棄的不要的樹(shù)枝碎末,我們免費(fèi)拉回來(lái),請(qǐng)問(wèn)成本怎么計(jì)量?還有我們?cè)黉N售的話是發(fā)票稅率及大類是多少?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我調(diào)增的滯納金,要繳稅,然后去哪里繳納呀
分公司單獨(dú)核算,如果利潤(rùn)總額是虧損的,匯算清應(yīng)補(bǔ)退稅所得稅不用填吧,我試了一下如果填負(fù)數(shù),顯示退稅
老師,這個(gè)公司經(jīng)營(yíng)范圍包含:業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);會(huì)議及展覽服務(wù);幼兒園外托管服務(wù);中小學(xué)生校外托管服務(wù);教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng));攝影擴(kuò)印服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);廣告制作;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;文具用品零售;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng);教育教學(xué)檢測(cè)和評(píng)價(jià)活動(dòng);招生輔助服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 老板您好,現(xiàn)在要開(kāi)教育機(jī)構(gòu)培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)什么發(fā)票內(nèi)容
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司注冊(cè)需要哪些材料
借 固定資產(chǎn)2000000+1000=2001000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額260000+90=260090 貸 應(yīng)付賬款2261090
借 其他貨幣資金2260000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額260000
借 營(yíng)業(yè)外支出10170 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30*300=9000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額9000*13%=1170 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000 貸 庫(kù)存商品30*200=6000
借 應(yīng)收賬款1130000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額130000
進(jìn)項(xiàng)稅額130000+260090=390090 銷項(xiàng)稅額260000+1170+130000=391170 應(yīng)納增值稅391170-390090=1080 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1080 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1080