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.A公司為增值稅一一般納稅人,2022年3月銷售的一批產(chǎn)品被全部退回(之前己收取相關(guān)價款),銷售價款10萬元,增值稅銷項稅額1.3萬元,已根據(jù)規(guī)定開具紅字地值稅專用發(fā)票根據(jù)業(yè)務(wù)做出相應(yīng)的會計分錄?具體的會計分錄謝謝老師整個分錄帶數(shù)字的謝謝有點看不懂嗚嗚嗚

2022-12-27 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-27 14:39

借主營業(yè)務(wù)收入10萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項13000 貸銀行存款113000

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借主營業(yè)務(wù)收入10萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項13000 貸銀行存款113000
2022-12-27
你好 借 銀行負數(shù) ,貸收入負數(shù) , 應(yīng)交稅費負數(shù)??
2022-12-27
同學(xué)你好 請根據(jù)以上業(yè)務(wù) (1)計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額; 應(yīng)納增值稅=10170/(1加13%)*13%加500000*13%減26000 (2)對以上每項業(yè)務(wù)編制會計分錄。 借,原材料200000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項26000 貸,銀行存款226000 2 借,銀行存款10170 貸,其他業(yè)務(wù)收入10170/(1加13%) 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項10170/(1加13%)*13% 3 借,銀行存款565000 貸,主營業(yè)務(wù)收入500000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項65000
2022-06-13
借應(yīng)收賬款678000 貸主營業(yè)務(wù)收入540000 預(yù)計負債60000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅78000
2022-06-01
同學(xué)你好借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2022-12-20
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