你好,人工錄入報關(guān)單數(shù)據(jù)到出口退稅系統(tǒng) 申報出口退稅
出口退稅在電子口岸卡能,還是單一窗口
你好,請問進(jìn)出口退稅需要用到電子口岸IC卡嗎
電子口岸卡在外地,怎么做出口退稅,問流程。
外貿(mào)出口退稅的電子口岸法人卡只能插在xp系統(tǒng)的電腦上使用嗎
老師,出口退稅的外貿(mào)企業(yè)一定要在電子口岸下載報關(guān)單數(shù)據(jù)才能申請退稅流程是嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
是在江蘇省出口退稅申報系統(tǒng)里做人工錄入嗎?
你好,是的哈,在你平時的電子口岸 數(shù)據(jù)導(dǎo)入的退稅系統(tǒng) 那里錄入
是這個操作界面嗎?
你好,是這里,按報關(guān)單上的數(shù)據(jù)逐條錄入
錄好了之后呢?
你好,錄完了你保存,你匯率要配置好,后面的程序是一樣的
匯率也是手動填寫的哈,是寫出口月第一個工作日的匯率,已經(jīng)保存了。后面是什么程序?全部流程在這個擎天里完成嗎?需要登錄電子稅務(wù)局嗎?第一次操作,還請指教,可付費(fèi)。
匯率設(shè)置好后,數(shù)據(jù)錄入完成后,再免抵退稅申報匯總預(yù)覽,再生成免抵退稅申報,再上傳電子稅務(wù)局出口退稅自檢,自檢沒問題就申報
選擇電子稅務(wù)局的在線申報還是離線申報?
你好 ,是選離線申報
下月等增值稅申報完成了做這個退稅申報是嗎?
你好,每個月先報增值稅,再報出口退稅的
好的,即使我期末沒有增值稅留抵稅額可以退稅,也是一樣的退稅申報流程嗎?不做退稅的話,有沒有簡便一點(diǎn)的報稅流程?
你好,如果你增值稅報表沒有留抵退稅,你可以申報出口退稅,但計算的出口退稅會全變?yōu)槊獾侄愵~,要交附加部的。 不做退稅的話,你要先向稅局申請免稅。在每期報增值稅時,要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我剛試了一下,自檢失敗,除了申報年月的報錯外,還有一個報錯原因是: 企業(yè)存在逾期未申請進(jìn)料加工核銷,暫不辦理出口退(免)稅業(yè)務(wù)。這種問題又該怎么解決?
你好,你有進(jìn)料加工手冊沒有做核銷,你要先做核銷才能做,或者讓稅務(wù)局給你解鎖
好的,不做退稅了為啥還做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?進(jìn)項(xiàng)抵扣不香嗎?
你好,不做退稅,你就要按免稅申報增值稅,免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的