同學(xué)您好,普票免增值稅了的,專票3%
小規(guī)?,F(xiàn)在開(kāi)專票是跟他們開(kāi)普票一樣的點(diǎn)嗎?
老師好! 1.現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)普票是1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)? 2.小規(guī)模開(kāi)票必須蓋發(fā)票章嗎
老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票是怎樣開(kāi)票,稅點(diǎn)?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)普票是免稅還是3個(gè)點(diǎn)呀?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)普票現(xiàn)在幾個(gè)點(diǎn)?
我的利潤(rùn)分配是在借方 請(qǐng)問(wèn)我5月份的企業(yè)所得稅如果走了了利潤(rùn)分配的話 那我利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就會(huì)差那個(gè)金額 那我還這樣做賬務(wù)處理嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,4月份進(jìn)項(xiàng)為6000元,銷項(xiàng)為5000元,當(dāng)月5月進(jìn)項(xiàng)為2000元,銷項(xiàng)目為4000元。那5月做轉(zhuǎn)出末交增值稅時(shí):借 :轉(zhuǎn)出應(yīng)交末交增值稅2000元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--末交增值稅2000元,對(duì)不。
增值稅有,但是不用交,附加稅還用計(jì)提嗎?
老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額190萬(wàn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
本月派銷售部?jī)擅麊T工出差,本次出差費(fèi)用由其中一名員工墊付,有一張住宿費(fèi)增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費(fèi)增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2一張差旅費(fèi)報(bào)銷單,怎么寫分錄啊
老師,汽車服務(wù)公司,收到非學(xué)歷教育的培訓(xùn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
老師好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專用發(fā)票不能抵扣是嗎
下載自然人繳費(fèi)客戶端上的原來(lái)數(shù)據(jù),稅務(wù)給授權(quán)了,我登錄上自然人電子稅務(wù)局,然后在哪下載,怎么操作
老師,去年成立的民非組織協(xié)會(huì)團(tuán)體,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)賬套用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)是錯(cuò)誤的,導(dǎo)致賬務(wù)處理很多科目都是用小企業(yè)會(huì)計(jì)科目,并非民非會(huì)計(jì)科目。但去年的財(cái)報(bào)、企稅、年終匯算以及團(tuán)體協(xié)會(huì)年檢都已經(jīng)做完了。我現(xiàn)在想重新啟用另外一個(gè)賬套即民非組織會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理,我現(xiàn)在該怎么做啊?
我司做國(guó)際運(yùn)輸代理服務(wù),開(kāi)給國(guó)外的發(fā)票金額分兩部分,大部分金額是運(yùn)費(fèi),國(guó)際運(yùn)輸是免稅或者0稅的,很小的一部分是代理費(fèi)用,一個(gè)柜子收50,這部分長(zhǎng)期以來(lái)也是免稅的。收入是按服務(wù)確認(rèn)的,現(xiàn)在如果收柜子代理費(fèi)用大幅漲價(jià),在稅務(wù)上是否存在風(fēng)險(xiǎn),代理費(fèi)用是否要交稅?
普票可以開(kāi)3%?
申報(bào)表可以自動(dòng)帶入免稅?
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
開(kāi)普通發(fā)票38萬(wàn),開(kāi)票稅率填0%?填3%?
開(kāi)免稅字樣就可以的了
免稅不是用在物流行業(yè)?
同學(xué)您好,小規(guī)模也是可以