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3)購買原材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為150000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為24000元,款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付(4)收到銀行通知,本期支付到期商業(yè)承兌應(yīng)付票據(jù)100000元。(5)用銀行匯票支付材料及運(yùn)費(fèi)99800元,增值稅15968元6)購買工程用物資160000元,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付要求:2)計(jì)算購買商品,接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金項(xiàng)目的金額

2022-12-27 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-27 11:25

你好 一共174000加上10萬?99800加15968。

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2022-12-27
同學(xué)你好 問題不完整
2022-12-27
好,銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金= 營業(yè)收入+本期收到的增值稅銷項(xiàng)稅額+應(yīng)收賬款(期初余額-期末余額)(不扣除壞賬準(zhǔn)備)+應(yīng)收票據(jù)(期初余額-期末余額)+預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng)目(期末余額-期初余額) -本期由于收到非現(xiàn)金資產(chǎn)抵債減少的應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)的金額-本期發(fā)生的現(xiàn)金折扣-本期發(fā)生的票據(jù)貼現(xiàn)利息(不附追索權(quán))+收到的帶息票據(jù)的利息(會(huì)計(jì)處理為借記銀行存款,貸記財(cái)務(wù)費(fèi)用)±其他特殊調(diào)整業(yè)務(wù)。 “銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目的金額=1250000%2B200000%2B(300000-600000)%2B(246000-66000)-20000
2022-12-27
你好同學(xué),題目不全,咨詢什么問題
2022-12-27
你好 (1)購入原材料一批,以銀行存款支付材料價(jià)款750000元,增值稅額97500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (2)收到銀行通知,以銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票款325000元。 借:應(yīng)付票據(jù),?貸:銀行存款 (3)從銀行借入3年期借款1000000元,已存入本公司賬戶。 借:銀行存款,貸:長期借款 (4)銷售商品一批,銷售價(jià)款3300000元,增值稅429000,款項(xiàng)已收妥。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本2310000元。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 (5)將到期的一張面值為600000元的無息銀行承兌匯票,連同解訖通知和進(jìn)賬單交銀行辦理轉(zhuǎn)賬,款項(xiàng)已收妥。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù) (6)購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,款項(xiàng)尚未支付,原材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (7)購入不需要安裝的設(shè)備一臺,價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,包裝運(yùn)雜費(fèi)3000元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (8)購入工程物資一批,價(jià)稅合計(jì)50850元,以銀行存款支付。 借:工程物資,??貸:銀行存款 (9)以銀行存款支付廣告費(fèi)120000元。 借:銷售費(fèi)用,??貸:銀行存款
2022-11-21
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