你好;? ? 年末了。 比如? ? 年終結(jié)賬需要注意的事項有發(fā)票問題、防止已發(fā)生的成本費(fèi)用跨年列支、各項往來賬、個人借款、財產(chǎn)損失、當(dāng)年的稅費(fèi)繳納情況、檢查企業(yè)當(dāng)年的賬務(wù)處理等。 一、發(fā)票問題: 1、費(fèi)用性的支出:根據(jù)所得稅的有關(guān)規(guī)定,沒有發(fā)票不能稅前扣除。結(jié)賬前需要檢查有沒有應(yīng)該取得發(fā)票但是還沒有取得的情況,如果有就要督催有關(guān)人員催要發(fā)票。 2、存貨:購進(jìn)材料,貨到票未到,有沒有暫估入庫,如果平時沒有暫估,那么在年底結(jié)賬前一定要先估價入賬,并督促有關(guān)的人員盡快索要發(fā)票。估價入賬是會計制度的要求,但是估價入賬的時間要有合理性,如果所得稅匯算清繳申報前還未取得發(fā)票,應(yīng)在所得稅匯算清繳申報時做納稅調(diào)整。 二、防止已發(fā)生的成本費(fèi)用跨年列支: 企業(yè)發(fā)生的支出應(yīng)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則入賬,當(dāng)年的費(fèi)用一定要計入當(dāng)年的損益。所得稅法規(guī)定,可以稅前扣除的,必須是實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出。年底結(jié)賬前應(yīng)對所有預(yù)提、計提、待攤費(fèi)用項目進(jìn)行清理,防止企業(yè)已發(fā)生的成本費(fèi)用遺漏,防止造成跨年度費(fèi)用入賬的情況,一般來說應(yīng)盡量避免大額成本費(fèi)用跨年度入賬。注:日常報銷的差旅費(fèi)等可以跨年底,但應(yīng)合理,一般在出差回來后應(yīng)及時報銷。 三、各項往來賬: 財務(wù)人員應(yīng)對本年度的應(yīng)收、應(yīng)付往來賬項余額與供應(yīng)商或客戶核對清楚,尤其是長年往來交易額比較大的賬項,年底結(jié)賬前科目發(fā)生額及余額應(yīng)重點關(guān)注。對于無法收回的應(yīng)收賬款應(yīng)確定為壞賬,對于不再支付的應(yīng)付賬款,取得相關(guān)證據(jù)并經(jīng)內(nèi)部審批后及時進(jìn)行賬務(wù)處理。 四、個人借款: 關(guān)注股東個人借款及員工借款中否有屬于工資獎金、分紅分配方面的款項,長期未收回的款項應(yīng)及時處理。 五、財產(chǎn)損失: 企業(yè)發(fā)生的資產(chǎn)損失,應(yīng)在按稅收規(guī)定實際確認(rèn)或者實際發(fā)生的當(dāng)年申報扣除,不得提前或延后扣除。因各類原因?qū)е沦Y產(chǎn)損失未能在發(fā)生當(dāng)年準(zhǔn)確計算并按期扣除的,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后,可追補(bǔ)確認(rèn)在損失發(fā)生的年度稅前扣除,并相應(yīng)調(diào)整該資產(chǎn)損失發(fā)生年度的應(yīng)納所得稅額。調(diào)整后計算的多繳稅額,應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定予以退稅,或者抵減企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅款。財務(wù)人員在年底結(jié)賬前檢查企業(yè)當(dāng)年發(fā)生的財產(chǎn)損失是否及時報批,有關(guān)的進(jìn)項稅是否轉(zhuǎn)出,以免增加增值稅和企業(yè)所得稅的納稅風(fēng)險。 六、當(dāng)年的稅費(fèi)繳納情況: 稅務(wù)機(jī)關(guān)的稽查選案,往往從年度稅負(fù)率異常的企業(yè)中甄選,所以企業(yè)要在年底總體計算一下自己的稅負(fù)情況。財務(wù)人員應(yīng)檢查企業(yè)的稅金繳納是否及時足額,有無漏繳,對當(dāng)年的各項稅費(fèi)做一個總的分析,再計算一下當(dāng)年的稅負(fù)情況,與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的稅負(fù)作一個比較,根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的稅務(wù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 七、檢查企業(yè)當(dāng)年的賬務(wù)處理: 根據(jù)選擇執(zhí)行的會計準(zhǔn)則和會計制度,查看會計科目的設(shè)置、賬務(wù)處理的方式是否正確。企業(yè)會計應(yīng)針對會計準(zhǔn)則、會計制度的規(guī)定重點檢查一下自身的會計處理情況,是否有不符合會計準(zhǔn)則規(guī)定的處理事項。如有,則應(yīng)在結(jié)賬前調(diào)整。 ?
老師你好,我是會計相關(guān)專業(yè)畢業(yè)好幾年一直沒有從事相關(guān)工作,現(xiàn)在朋友的消防器材公司要開一個項目部,我準(zhǔn)備去做會計,不知道該怎么做,從哪里著手學(xué)習(xí),當(dāng)下會計實操需要學(xué)些什么?求老師指點
老師你好,我想問一下我公司之前是小規(guī)模納稅人,從11月份開始我們變成一般納稅人了,請問,我11月份做賬的時候需要重新建立一個帳套嗎?還是需要怎么做
老師我想問一下 公司開了幾個月 平時業(yè)務(wù)較少,馬上要申報財報那些報表了 像利潤表 資產(chǎn)負(fù)債表這些是不是需要公司買什么軟件,憑證做好了就可以自動生成的呢? 現(xiàn)在季報還沒有做,不知道從哪里開始。 新手。
你好老師,我們有一個體公司一個小規(guī)模納稅人一個一般納稅人,稅務(wù)局的讓我們這個月去報稅,需要準(zhǔn)備些什么呢?是不是只有個體和小規(guī)模納稅人那兩個才去報稅???
老師,你好,我上個月新開的小規(guī)模公司,這個月初報了一次稅,我小白,才準(zhǔn)備學(xué)習(xí),年底了需要我做些什么?不知道從哪下手
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶買禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)沒有發(fā)生就直接零申報嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報表和產(chǎn)成品進(jìn)銷表這是會計的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額?。?/p>
老師,你好!請問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
老師,這個賬戶沒有任何交易,
你好; 沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生 ; 那你就 準(zhǔn)備結(jié)賬即可? ; 你注意? ?工資和社保 及時去報了? 也支付了即可; 避免匯算調(diào)增??
老師,社保沒有
工資也不發(fā)
自己開的公司還沒有步入正軌,社保不買,工資就自己,沒發(fā)工資
你好;? ?工資那你們是0報? ; 你一個員工都沒有嗎? ?
老師,不好意思,我小白,我想問一下,結(jié)賬怎么結(jié)?能說具體一下嗎?
嗯,這個月就是零申報
暫時還沒有員工
那你就直接結(jié)賬就行了。 把你的損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤; 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去; 就可以結(jié)賬了? ?
老師,我主要賬也沒有,咋辦
你好 ;沒有賬; 你是一個業(yè)務(wù)憑證都沒有做; 直接去 結(jié)賬即可? ?
剛查了一下,上個月有三次交易,我先結(jié)賬,那我年過完了一起做賬
老師,收到的個人貨款,計其他應(yīng)收款嗎?
你好 ;? ? ?收到個人貨款; 是銷售給個人做應(yīng)收賬款哈? ?; 借銀行存款貸應(yīng)收賬款??