你好,按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)到60,000× 80% × 30% -2000 6萬(wàn)勞務(wù)報(bào)酬一般里面
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯(cuò)誤了,需要退回來(lái)重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個(gè)稅,這些都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
請(qǐng)問(wèn),自然人獨(dú)資和個(gè)人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號(hào)未到票還有500多萬(wàn),但對(duì)應(yīng)單品庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)值超700萬(wàn),那匯算清繳需不需要做暫估入庫(kù),調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬(wàn)元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購(gòu)買方開(kāi)票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),可以先暫估庫(kù)存做賬,下個(gè)月發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)后再把暫估的庫(kù)存沖了就可以對(duì)吧?開(kāi)的普票如果紅沖沒(méi)有告知對(duì)方,對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
申報(bào)個(gè)稅是在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)么
老師我是要交12400的個(gè)稅么
還是按照12400交稅 ,那我申報(bào)是按6萬(wàn)申報(bào)么
我具體交多少錢稅
在申報(bào)系統(tǒng)里面,自然人電子事務(wù)局扣繳端 個(gè)稅對(duì)的 按照上面的來(lái)算出來(lái)的
那就是我還是像報(bào)工資一樣,下個(gè)月報(bào)進(jìn)去,報(bào)6萬(wàn),然后系統(tǒng)自己算出我交多少錢稅,是么老師,是不是300多要交
你好對(duì)的 不是 按勞務(wù)報(bào)酬沒(méi)有看上面嗎 不是300
你可以下一個(gè)月申報(bào)試一下的。
那是多少,要交1萬(wàn)多個(gè)稅么,不能把
老師我的意思個(gè)稅大概要交多少錢
上面算下來(lái)是12400,那這個(gè)要??稅率是我要交的個(gè)稅么
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過(guò)4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說(shuō)明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒(méi)有超過(guò)4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過(guò)4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用; 不能就自己算吧
老師,我還是想問(wèn),我要交1萬(wàn)多個(gè)稅么,如果我給公司代開(kāi)普票的話
我因?yàn)?2400還能在??3的稅率,按這個(gè)交372,是要交1萬(wàn)多么
對(duì)的是的,是教這些的, 次年匯算多退少補(bǔ),合并到綜合所得和工資薪金是一樣的。
老師6萬(wàn)的普票要交12400的稅么,我在問(wèn)下,是要交百分之20多的稅
不是 60,000× 80% × 30% -2000=12400 你沒(méi)有看錯(cuò) 是一萬(wàn)多 對(duì)的 jiushizhegede 沒(méi)錯(cuò)誤的