你好同學(xué),需要調(diào)整的,你可以借主營業(yè)務(wù)成本,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),
老師結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)項目的直接成本,借方管理費(fèi)用一研發(fā)費(fèi)一直接成本 18000;貸方:主營業(yè)務(wù)成本18000 對嗎? 請問這主營業(yè)務(wù)成本金額應(yīng)該寫在借方紅字還是貸方?或者都行?
老師好,問一下把之前的費(fèi)用轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用, 但是直接已結(jié)轉(zhuǎn)到損益,這個還需要調(diào)整嗎
老師好,主營業(yè)務(wù)成本是指產(chǎn)品的直接材料還有人工費(fèi).水電費(fèi)是嗎?月末這個主營業(yè)務(wù)成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目嗎?主營業(yè)務(wù)成本和費(fèi)用有什么區(qū)別?
企業(yè)管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,怎么做分錄,老師,我按照借主營業(yè)務(wù)成本,貸管理費(fèi)用做了分錄,但是結(jié)轉(zhuǎn)損益時,又給主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到貸方,余額就沒有變化了
老師好,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,可以把收入、成本費(fèi)用等放在一張憑證上處理嗎? 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/財務(wù)費(fèi)用
個稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計算?
合同取得成本為什么不計入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報銷入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師我家賣了一臺設(shè)備,有型號18萬監(jiān)測費(fèi)2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數(shù)量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時,需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計提會影響到利潤表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發(fā)票,請問現(xiàn)在如何開通呢?
結(jié)轉(zhuǎn)損益如何調(diào)整
嗯,可以借本年利潤,貸,主營業(yè)務(wù)成本,然后借本年利潤借管理費(fèi)用。
是把費(fèi)用轉(zhuǎn)成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用(借方負(fù)數(shù)) 損益調(diào)整 借:本年利潤負(fù)數(shù) 貸:管理費(fèi)用(借方負(fù)數(shù)) 這樣對嗎
要的呀,把費(fèi)用轉(zhuǎn)成成本的話,也也要多做一筆分錄,借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本,那個主營業(yè)務(wù)成本也是要轉(zhuǎn)到本年利潤里面的。
月底再轉(zhuǎn)損益,現(xiàn)在是沖上個月的損益
祝您生活愉快開心 ,