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2.資料:星河公司XX年10月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。(1)銷售給寧遠公司A產(chǎn)品300臺,每臺售價1000元;B產(chǎn)品100臺,每臺售價600元,增值稅稅率為13%,收到寧遠公司開出的商業(yè)匯票一張。(3分)(2)銷售給東風公司A產(chǎn)品200臺,每臺售價1000元;B產(chǎn)品500臺,每臺售價600元,增值稅稅率為13%,貨款未收到。(3分)(3)用銀行存款支付本月電話費,取得的增值稅普通發(fā)票顯示價稅合計2000元。其中,廠部電話費1500元,車間電話費500元。(3分)(4)收到罰款收入8000元,存入銀行。(3分)(5)企業(yè)銷售甲材料2500千克,每千克售價80元,增值稅稅率為13%,款項存入銀行。(3分)(6)結轉(zhuǎn)甲材料的銷售成本,甲材料單價50元。(3分)(7)預提本月短期借款利息18000元。(3分)(8)開出轉(zhuǎn)賬支票支付廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價款為12000元,增值稅稅額為720元。(3分)(9)結轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,A產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本500元,B產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本200元。(3分)(10)按規(guī)定計提城市維護建設稅

2022-12-26 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-26 15:17

你好同學,稍等回復您

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-26 18:11

1借,應收票據(jù) 406800 貸,主營業(yè)務收入300000%2B60000=360000 應交稅費-增值稅銷項46800 2借,應收賬款565000 貸,主營業(yè)務收入 500000 應交稅費-增值稅銷項65000

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-26 18:14

3借,管理費用1500 制造費用500 貸,銀行存款2000 4借,銀行存款8000 貸,營業(yè)外收入8000 5借,銀行存款226000 貸,其他業(yè)務收入200000 應交稅費-增值稅銷項26000 6借,其他業(yè)務成本125000 貸,原材料125000 7借,財務費用18000 貸,應付利息18000 8借,銷售費用12000 應交稅費-增值稅進項720 貸,銀行存款12720

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-26 18:15

9借,主營業(yè)務成本 500*300%2B200*100 貸,庫存商品??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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