你好同學,稍等回復您
請問有購銷合同的,都要交印花稅是吧?
老師好!本期季報4-6月份,是不按6月份的報表填寫?
老師問一下,如果今年的人數(shù)沒有達到需要繳納的人數(shù),那之前年度已經(jīng)繳納的殘保金退嗎
法人代墊能轉(zhuǎn)為實收資本嗎
老師,我是建筑公司 有個項目是23年的 現(xiàn)在合同才拿回來,這個合同是清包工,我的成本是工資表需要作在23年,請問 這種情況 我25年開銷項 那么我成本工資所屬期是本年 還是按照合同做23年的月份
股權變更,稅務完事了,工商提交了資料,公示營業(yè)執(zhí)照,咋公示
6月財產(chǎn)和行為稅申報,我們是加工制造業(yè)的工廠,問下我 需要找老板要合同嗎?絕大部分內(nèi)銷,有一丁點外銷
老師,每個月做賬都有兩三筆專票沒報銷我也沒入賬。那幾張發(fā)票我應該怎么處理?后期可能會報銷。導致我每個月待認證進項稅額都對不上。
老師,咨詢服務公司只有一個會計,工資做成本,社保做費用,那我計提和發(fā)放工資分錄應該怎么寫? 我之前都寫到管理費用了
老師我們公司幫甲公司墊付了貨款加人工費一共三十多萬,然后我們簽了協(xié)議,甲方還我們貨款之后給我們18萬的利潤 這18萬打到法人個人戶可以嗎
1借,應收票據(jù) 406800 貸,主營業(yè)務收入300000%2B60000=360000 應交稅費-增值稅銷項46800 2借,應收賬款565000 貸,主營業(yè)務收入 500000 應交稅費-增值稅銷項65000
3借,管理費用1500 制造費用500 貸,銀行存款2000 4借,銀行存款8000 貸,營業(yè)外收入8000 5借,銀行存款226000 貸,其他業(yè)務收入200000 應交稅費-增值稅銷項26000 6借,其他業(yè)務成本125000 貸,原材料125000 7借,財務費用18000 貸,應付利息18000 8借,銷售費用12000 應交稅費-增值稅進項720 貸,銀行存款12720
9借,主營業(yè)務成本 500*300%2B200*100 貸,庫存商品??