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某洗衣機(jī)廠為增值稅一般納稅人,增值稅稅率:貨物13%、不動產(chǎn)9%、金融商品6%。執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,存貨計價采用實際成本法。2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(部分,按要求做出相應(yīng)的賬務(wù)處理(不考慮城建稅、教育費附加及發(fā)票問題)。1.2月8日,本企業(yè)職工福利幼兒園未完工程領(lǐng)用外購已抵扣進(jìn)項稅額的材料一批,材料成本為60000元。賬務(wù)處理為:

2022-12-26 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-26 14:25

借在建工程 貸原材料6萬, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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借在建工程 貸原材料6萬, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-12-26
(1)借:材料采購400000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅52000 貸:銀行存款452000 (2)借:銀行存款678000 貸:主營業(yè)務(wù)收入600000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅600000*0.13=78000 (3)借:原材料400000 貸:材料采購400000 (4)借:長期股權(quán)投資72000*1.13=81360 貸:主營業(yè)務(wù)收入72000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅72000*0.13=9360 (5)借:應(yīng)付職工薪酬60000*1.1*1.13=74580 貸:主營業(yè)務(wù)收入60000*1.1=66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅66000*0.13=8580 本月應(yīng)納增值稅額=78000+9360+8580-52000-17000=26940
2022-05-30
同學(xué)你好 1 借,原材料17000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項2080加1000*9% 貸,銀行存款 2 借,在建工程10000 貸,原材料10000 3 借,銷售費用50*30000*(1加13%) 貸,應(yīng)付職工薪酬50*30000*(1加13%) 借,應(yīng)付職工薪酬50*30000*(1加13%) 貸,主營業(yè)務(wù)收入50*30000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項50*30000*13% 借,主營業(yè)務(wù)成本50*29000 貸,庫存商品50*29000 4; 借,固定資產(chǎn)70000 借,應(yīng)交稅費 一應(yīng)增一進(jìn)項9100 貸,銀行存款79100
2022-01-03
同學(xué)你好 1 借,原材料17000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項2080加1000*9% 貸,銀行存款 2 借,在建工程10000 貸,原材料10000 3 借,銷售費用50*30000*(1加13%) 貸,應(yīng)付職工薪酬50*30000*(1加13%) 借,應(yīng)付職工薪酬50*30000*(1加13%) 貸,主營業(yè)務(wù)收入50*30000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項50*30000*13% 借,主營業(yè)務(wù)成本50*29000 貸,庫存商品50*29000 4; 借,固定資產(chǎn)70000 借,應(yīng)交稅費 一應(yīng)增一進(jìn)項9100 貸,銀行存款79100
2022-01-03
同學(xué)你好 1 借,原材料17000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項2080加1000*9% 貸,銀行存款 2 借,在建工程10000 貸,原材料10000 3 借,銷售費用50*30000*(1加13%) 貸,應(yīng)付職工薪酬50*30000*(1加13%) 借,應(yīng)付職工薪酬50*30000*(1加13%) 貸,主營業(yè)務(wù)收入50*30000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項50*30000*13% 借,主營業(yè)務(wù)成本50*29000 貸,庫存商品50*29000 4; 借,固定資產(chǎn)70000 借,應(yīng)交稅費 一應(yīng)增一進(jìn)項9100 貸,銀行存款79100
2022-01-03
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