你好 借:應(yīng)收賬款,?貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),銀行存款
向揚州市宏力集團出售A產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票:價款200000元,增值稅額26000元。開出支票墊支運雜費600元。A產(chǎn)品已發(fā)運,并到銀行辦妥托收手續(xù),宏力集團承諾近期付款
6.采用托收承付結(jié)算方式銷售甲產(chǎn)品1000件,單位售價800元。用銀行存款代墊運雜費2000元,產(chǎn)品已發(fā)出,開出增值稅專用發(fā)票,并向銀行辦妥托收手續(xù)。
向揚州市宏力集團出售a產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款200000元,增值稅額26000元,開出支票墊支運雜費去600元,a產(chǎn)品已發(fā)運,并到銀行辦妥托收手續(xù),宏力集團承諾近期付款
寫出分錄:向揚州市宏力集團出售a產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款200000元,增值稅額26000元,開出支票墊支運雜費去600元,a產(chǎn)品已發(fā)運,并到銀行辦妥托收手續(xù),宏力集團承諾近期付款
寫出分錄和金額:向揚州市宏力集團出售a產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款200000元,增值稅額26000元,開出支票墊支運雜費去600元,a產(chǎn)品已發(fā)運,并到銀行辦妥托收手續(xù),宏力集團承諾近期付款
老師,這個自然人開票開居間費20萬,按個稅年納稅所得額那個稅率表,個稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項目銷售額,銷項稅額也合并,進項稅額也合并,第30欄有個本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個數(shù)據(jù)我在更改報表的時候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時候還是按全額確認收入和稅額,開票是按差額開票,那一個月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值6000萬,公允價值6400萬。公賬差主要是一個品牌使用權(quán),賬面價值1000,公允價值1400萬。請問在合并報表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長投做抵消分錄時,問這個未分配利潤需要減去無形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅會計分錄怎么寫,是小企業(yè)會計準則做賬
公司購買了房屋做辦公,還需要裝修,購買合同和裝修合同都有了,也支付了款項,但是沒有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒有利息,這個老師說總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個公式算出來和解析答案不一致
老師旅游行業(yè),開票是差額開票,那確認主營業(yè)務(wù)收入是按差額后的發(fā)票金額確認主營業(yè)務(wù)和銷項稅額,如果按6%確認主營業(yè)務(wù)和銷項稅額,來費用票的時候沖抵銷項稅額,那報增值稅的時候不含稅和稅額最后金額不一樣,怎么解決