學員你好,分錄如下 借*工程物資12應交稅費-增值稅-進項稅額1.56貸*銀行存款13.56
2019年5月1日,乙企業(yè)準備自行建造一座職工宿舍,相關材料如下 (1)5月8日,購入工程物資一批,貸款30萬,增值稅收額39000元款項存款支付。 (2)5月8日至10月30日,工程先后領用工程物資28萬元, (3)6月3日,領用生產用原材料一批,該批原材料成本為八萬元,應承擔的增值稅進項稅額為10400元 (4)工程建設期間輔助生產車間為工程提供有關的勞務支出35000元 (5)工程建設期間發(fā)生工程人員職工薪酬65800元 (6)10月30日工程完工并交付使用 (7)工程完工剩余工程物資轉入企業(yè)原材料倉庫
、海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))自行建造一條生產線,建造期間發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)4月1日,購入為工程準備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價300000元,增值稅39000元;上述款項以銀行存款支付,工程物資已驗收入庫(2)4月3日,領用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領用本企業(yè)外購的原材料一批,成本12000元;領用企業(yè)自產的部分產品,該產品售價60000元,成本35000元。(4)4月30日,結算本月應付職工工資。其中應付自建生產線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產線工程完工達到預計使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
、海華公司(增值稅一般綱稅人企業(yè))自行建造一條生產線,建造期間發(fā)生以下經濟業(yè)(1)4月1日,購入為工程準備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價300000元,增值稅39000元;上述款項以銀行存款支付,工程物資已驗收入庫(2)4月3日,領用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領用本企業(yè)外購的原材料一批,成本12000元;領用企業(yè)自產的部分產品,該嚴品售價60000元,成本35000元。(4)4月30日,結算本月應付職工工資。其中應付自建生產線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產線工程完工達到預計使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
甲公司2016年有關固定資產建造工程資料如下(1)8月2日為自制a設備購入工程用物資12000元,已通過銀行轉賬支付。(2)8月5日自制a設備工程,領用工程物資1萬元。(3)理由,企業(yè)生產的產品成本為2000元,售價為3000元。增值稅為13%。(48月30日分配設備制造工程應負擔的職工工資為5000元。(5)8月30日分配輔助生產部門為工程提供的水電等費用2000元。(6)9月12日設備制造完工,進行試運轉,以銀行存款支付試運轉費1000元。(7)9月15日設備交付生產使用。寫出會計分錄。
2021年4月,遠航鞋業(yè)字字一條字斜流水線發(fā)生下列業(yè)務有關單據略(1)5日購入智協設備,買價12萬元,增值稅1.56萬元,已驗收入庫加稅款轉賬付訖(2)16日工程建設領用制鞋設備(3)18日工程建設領用生產用材料價值1.8萬元(4)28日提取工程建設,員工薪酬4萬元(5)30日工程驗收交付使用,辦理竣工決算,請進行相關的賬務處理
老師公司員工添加專項扣除,選2025年是嗎
老師,建筑單位預繳。銷售額填含稅還是不含稅?涉及那些稅
老師,我們公司是出口貿易型公司,有一批貨我們沒有資質,要委托別的公司給我們報關,報關單上寫的是別的公司的名字,這樣我們公司還能退稅嗎?
知道上年在職職工總額,知道人數,知道比例,怎么算殘保金
為員工工資報個稅與不報個稅對員工有什么區(qū)別?
處理10年前大額庫存,賬務如何處理?稅務和風險如何處理?
老師,請問一下2022年工資薪金是5000以下不交個稅嘛?
平臺報送了我們店鋪的收入信息,我查了下第三季度收入有110萬,我們店鋪是個體戶,之前做過給核定征收,這種情況下交多少稅啊,怎么報稅呢
購進原材料和加工費時,收到對方開具的進項發(fā)票時,金額就是原材料的名稱(包括加工費的費用),就是加工費不體現發(fā)票上,這樣合理嗎
(希望能遇到apple老師哈哈哈)老師您好,請教幾個問題,單位是小規(guī)??觳偷耆樟魉蟾?0000元,客戶吃完就走95%都不要發(fā)票。 1.如果收到營業(yè)款是每天做一個憑證還是每個月做一個憑證就行呢?有規(guī)定要求么? 2.因為有的是通過外賣平臺點餐,當天不能入賬,是第二天平臺返回來入公戶,這樣就牽扯一個跨月到賬的問題。那我是以銀行流水到賬再進行記賬憑證嗎(這樣是不是簡便些)?還是以當天點餐系統顯示營業(yè)額做記賬憑證(時間跨度不大,頂多兩天就回款)。 3.收到款10100元是記賬憑證分錄:借,銀行存款10100 貸,主營業(yè)務收入10000 應交稅費應交增值稅100嗎?這種是不是適用于客戶已經開發(fā)票了? 謝謝老師
借*在建工程12+1.8=13.8貸*原材料1.8工程物資12
借*在建工程4貸*應付職工薪酬4 借*固定資產17.8貸*在建工程17.8