你好;? ? 會(huì)計(jì)分錄為: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 員工出差報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用. 會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用 庫(kù)存現(xiàn)金(多余現(xiàn)金退回) 貸:其他應(yīng)收款
行政部張三預(yù)借差旅費(fèi)1000元,已現(xiàn)金付,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
我單位是政府單位,有一筆財(cái)政應(yīng)返還額度 。我這樣做的分錄,麻煩老師看一下。 零余額: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:行政支出 貸:資金結(jié)存-返還額度 基本戶收: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:銀行存款 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-應(yīng)返還額度 基本戶支: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸:銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì): 借行政支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 基本戶支: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎
某行政單位根據(jù)國(guó)家規(guī)定,月未通過(guò)財(cái)政直接支付發(fā)放政府補(bǔ)貼38萬(wàn)元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的貸借和預(yù)算會(huì)計(jì)的借貸,謝謝老師
某事業(yè)單位借給外單位專用設(shè)備一臺(tái),收到該單位用現(xiàn)金交來(lái)的押金600元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:貸:預(yù)算會(huì)計(jì)借:貸:
某政府單位人員因公出差預(yù)借差旅費(fèi)現(xiàn)金6000元,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理借貸預(yù)算會(huì)計(jì)處理借貸
老師,請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表未分配和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤(rùn)=未分配利潤(rùn)期末-期初嗎?
同一家集團(tuán)公司可以在歸屬于同一個(gè)稅務(wù)局的區(qū)域注冊(cè)兩家公司嗎
老師,高新企業(yè)申報(bào)107041表的時(shí)候第9行,不征稅收入是不是就說(shuō)營(yíng)業(yè)外收入的總額呢
老師,學(xué)習(xí)機(jī)可以當(dāng)做員工福利開(kāi)發(fā)票嗎,謝謝
老師我想咨詢一下,外貿(mào)行業(yè)余額表里面的銀行外幣余額,怎么才能和外幣賬戶的余額一樣呢,因?yàn)槊涝~戶余額是美元,不知道是不是我軟件問(wèn)題,我這邊是人民幣,這樣我也沒(méi)辦法核對(duì)余額
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人開(kāi)10萬(wàn)的專票出去,我需要開(kāi)多少成本票進(jìn)來(lái)呢?
老師請(qǐng)問(wèn)匯算清繳是到5月31號(hào)截止吧。沒(méi)有說(shuō)24號(hào)就關(guān)窗這個(gè)說(shuō)法吧。
私車公用,租金合同約定租金500元每月,按月支付,需要開(kāi)收據(jù)還是開(kāi)發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)融資租賃,支付固定租賃的發(fā)票,應(yīng)該做什么分錄
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做