你好 是的? 你原來做分錄了 負(fù)數(shù)發(fā)票也要給你做賬??
對(duì)方開給我們公司的電子發(fā)票,開錯(cuò)了沖紅一張,這兩張票用做到賬里么
對(duì)方開了一張電子普票 實(shí)際不應(yīng)該給我們開 開錯(cuò)了 然后對(duì)方就紅沖了 我們登陸增值稅服務(wù)平臺(tái)后就提示有一張紅沖電子票 我們沒入賬 、那我們應(yīng)該怎么操作呢 需要找對(duì)方要藍(lán)票和紅沖票嗎
老師,對(duì)方給我們開具了一張專票,但是金額開具錯(cuò)誤,我們沒有入賬,對(duì)方又開具了一張紅字發(fā)票把多開的數(shù)沖出來了,這樣可以嗎?
老師,你好,就是我們這邊現(xiàn)在有一張專票要紅沖,但是對(duì)方已經(jīng)把這張專票抵扣了,我們現(xiàn)在直接紅沖能行不?
老師 我開了一張電子普票 負(fù)數(shù)的對(duì)沖了 然后又重新開了一張 一個(gè)業(yè)務(wù)我開了三張票 那我做賬的話 要做三筆是嗎 這樣對(duì)沖對(duì)嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?