你好 本期 -上期 )/上期?

請(qǐng)問老師,科目余額表取日期是1-12月份的,利潤分配期初余額-期末余額等于本年利潤,虧損672699.23元,為什么主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入-期間費(fèi)用=734823.85元,不相等呢
運(yùn)營營業(yè)收入600萬元,綜合總成本費(fèi)用200萬元,項(xiàng)目1年期,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率多少?
本期間營業(yè)收入5301萬元,同期上年4485.2萬元。請(qǐng)問主營業(yè)務(wù)收入增長率等于多少?
公司于2020年8月成立,2022年?duì)I業(yè)收入10萬元,2021年收入8萬元,2020年收入2萬元,請(qǐng)問老師,三年收入平均增長率是多少?怎么計(jì)算呢?
公司于2020年8月成立,2022年?duì)I業(yè)收入10萬元,2021年收入8萬元,2020年收入2萬元,請(qǐng)問老師,三年收入平均增長率是多少?代入數(shù)字的哦
老師請(qǐng)問,公司向銀行貸款買的軟件,每月由老板個(gè)人賬戶向銀行還貸款,現(xiàn)在公司賬上有錢了,怎么把還給銀行的貸款錢還給老板。
電商平臺(tái)推送數(shù)據(jù)給稅局,第三季度(7-9月)的收入,公司未做收入報(bào)送。12月可以做無票收入,報(bào)增值稅?還是12月直接開發(fā)票?
你好老師,有一個(gè)工程是我們別的公司參與的,他給甲方開票,說需要開這么多進(jìn)項(xiàng)票,允許抵扣金額是他們只能抵扣6%,需要開成本票這塊,是他收我們11.5%管理費(fèi),為什么要加上可抵扣的6%呢,管理費(fèi)里邊應(yīng)該就包含了各種稅金了吧
老師您好,直接從別處拉出去賣的東西,沒有入庫出庫,原始憑證是什么
請(qǐng)問:中級(jí)會(huì)計(jì)三門都考過了,不是兩年內(nèi)過,現(xiàn)在也不想考中級(jí)會(huì)計(jì)師證了,不滿足現(xiàn)在狀況,不知道往哪發(fā)展,有迷惑
我們公司主播全部外包給第三方平臺(tái),然后這些主播在我們公司工會(huì)上直播,公司給他們推流產(chǎn)生的費(fèi)用視同銷售嗎?推流就是刷禮物給他們是無償?shù)?/p>
老師,我們出口免稅,那么國內(nèi)段的運(yùn)費(fèi)是不是不能抵扣
我們是商混,承包生產(chǎn)和后勤,他們開票給我們公司,名稱開成勞務(wù)可以嗎?
我公司每月200萬左右勞務(wù)派遣人員工資,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目。派遣公司給我公司開具發(fā)票。我公司把勞務(wù)派遣人員工資應(yīng)發(fā)金額做好發(fā)給派遣公司,由他們計(jì)算社保個(gè)稅并發(fā)放。企業(yè)所得稅人員說我們直接發(fā)給派遣人員的才計(jì)入職工薪酬。給派遣公司的計(jì)入成本。請(qǐng)問想我們公司這種應(yīng)該怎么認(rèn)定(我們公司上級(jí)機(jī)關(guān)認(rèn)定派遣人員工資為我們的工資總額,按照法規(guī)規(guī)定我們也不能直接給派遣人員發(fā)工資)
老師,請(qǐng)問企業(yè)向自然人采購需要他們提供發(fā)票嗎?


百分之18嗎?
按上面公式帶進(jìn)去數(shù)據(jù) 計(jì)算出來的就對(duì)的? 按一下計(jì)算器? 我手上現(xiàn)在沒有計(jì)算器?