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Q

老師,我公司要支付對方公司利息費(fèi)用,現(xiàn)在他給我們開了普票,還讓我們承擔(dān)開票的稅金,那么我公司要怎么做賬呢?

2022-12-23 12:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-23 12:55

同學(xué)你好 你們按照價(jià)稅合計(jì)的金額計(jì)入費(fèi)用就可以

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快賬用戶7405 追問 2022-12-23 13:01

老師可以這樣處理么? 賬務(wù)處理 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用95400貸:銀行存款95400(價(jià)90000稅5400)

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齊紅老師 解答 2022-12-23 13:05

同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦

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同學(xué)你好 你們按照價(jià)稅合計(jì)的金額計(jì)入費(fèi)用就可以
2022-12-23
同學(xué)你好 你們綜合稅率是多少
2024-05-29
借銀行 或者是應(yīng)收貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,20000/1.06*0.06
2020-12-02
您好 是您開發(fā)票給對方 對方少給您付款了 應(yīng)該對方給您單位開具收款收據(jù)啊 本來收20萬 只收了19.6 您再開收據(jù)?
2020-07-21
寫現(xiàn)金折扣也可以的
2020-07-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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