借銀行存款貸短期借款36000 借資金結(jié)余、貸借款收入
料:某事業(yè)單位2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和頇算會(huì)計(jì)的分錄。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)(1)收取一筆事業(yè)活動(dòng)款項(xiàng)85600元,款項(xiàng)實(shí)行財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理,款項(xiàng)已存入開(kāi)戶(hù)銀行(2)按合同完成進(jìn)度計(jì)算確認(rèn)預(yù)收賬款中實(shí)現(xiàn)的科硏事業(yè)收入45500元,屬實(shí)行非財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金管理(3)在開(kāi)晨專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)中收到一筆銀行存款3800元,系學(xué)術(shù)活動(dòng)收入。
某事業(yè)單位完成一項(xiàng)事業(yè)活動(dòng)。該項(xiàng)事業(yè)活動(dòng)當(dāng)月曾預(yù)收款項(xiàng)185600元,經(jīng)計(jì)算,活動(dòng)完成時(shí)應(yīng)確認(rèn)收入184000元,以銀行存款向服務(wù)接受方退回預(yù)收款項(xiàng)1600元。請(qǐng)為該單位編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。
某事業(yè)單位在開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)中按照規(guī)定向銀行借入一筆短期借款36000元,款項(xiàng)已存入開(kāi)戶(hù)銀行。請(qǐng)問(wèn)該單位編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。
某事業(yè)單位在開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)中償還當(dāng)年按規(guī)定向銀行介入的一批短期借款36000元,同時(shí)支付短期借款利息900元,款項(xiàng)以銀行存款支付。
4某事業(yè)單位完成一項(xiàng)事業(yè)活動(dòng)。該項(xiàng)事業(yè)活動(dòng)當(dāng)月普預(yù)收款項(xiàng)185600元,經(jīng)計(jì)算,活動(dòng)完成時(shí)應(yīng)確認(rèn)收入184000元,以銀行存款向服務(wù)接受方退回預(yù)收款項(xiàng)1600元。請(qǐng)為該單位編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。(
房開(kāi)企業(yè)回遷房開(kāi)具發(fā)票,是按成本開(kāi)票還是同類(lèi)房屋按平均售價(jià)開(kāi)票?
老師江蘇這邊社保漲繳費(fèi)基數(shù)了,我們老板名下有AB兩家公司,原來(lái)大部分員工都是跟A簽的合同,現(xiàn)在我在9月30號(hào)之前讓員工從A公司離職,跟B公司簽勞動(dòng)合同?這樣是不是員工離職就不需要補(bǔ)繳社保了?這樣操做會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
什么是買(mǎi)單報(bào)關(guān)? 什么是1039報(bào)關(guān)?
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)還是根據(jù)hs編碼填寫(xiě)? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過(guò)海關(guān)網(wǎng)站查詢(xún)這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問(wèn)就是如果編碼出來(lái)的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢(xún)編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢(xún)嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢(qián)找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開(kāi)始就減少了一部分,但是8月沒(méi)有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒(méi)有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶(hù)上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢(qián)。給報(bào)銷(xiāo)了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢(xún)下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?