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某餐飲增值稅小規(guī)模納稅人2022年4月成立,按月申報(bào)繳稅,適用征收率3%。 2022 年10月共取得商品銷(xiāo)售含稅收入319300 元:購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為10000元,稅額1300元;首次購(gòu)進(jìn)稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備(含稅控盤(pán)和開(kāi)票一體機(jī))),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款3000元,稅額390元。請(qǐng) 計(jì)算其10月應(yīng)納增值稅稅額?

2022-12-22 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-22 15:31

您好同學(xué),319300/1.03*3%-3390,這樣算就可以的,

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你好;? ????應(yīng)交增值稅 =? 319300/1.03*3%計(jì)算??
2022-12-22
您好同學(xué),319300/1.03*3%-3390,這樣算就可以的,
2022-12-22
你好;? ?應(yīng)交增值稅 =? 319300/1.03*3%計(jì)算?
2022-12-22
你好,銷(xiāo)項(xiàng)319300除以1.03乘以3%等于9300 9300減3390。
2022-12-22
進(jìn)項(xiàng)1300 銷(xiāo)項(xiàng)60000×13%+100000×2% 你計(jì)算一下圖片
2022-03-18
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