同學(xué)你好 延緩繳納的稅費(fèi)包括企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、國(guó)內(nèi)增值稅、國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅及附征的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加,不包括代扣代繳、代收代繳
老師我想問(wèn)一下,就是分公司第二季度申報(bào)所得稅時(shí)選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠,緩繳了所得稅,后來(lái)稅務(wù)局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè),要求我們?nèi)ザ悇?wù)局更正申報(bào),第二季度我們做了十多萬(wàn)的凈利潤(rùn),需要預(yù)繳四萬(wàn)多所得稅,現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報(bào)可以把報(bào)表利潤(rùn)做低嗎這樣就不用預(yù)繳了
老師好,我代理記賬了一家 一般納稅人新開(kāi)的 加工建筑材料的企業(yè),也就加工 三四種 東西,現(xiàn)在開(kāi)出去6萬(wàn)多的專(zhuān)票,根據(jù)進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在也就是產(chǎn)生了1800元左右的增值增值稅。 現(xiàn)在群里發(fā)了一個(gè)公告,是 國(guó)家稅務(wù)總局 的2021年第30號(hào)公告,說(shuō)是暫緩 2021年 第四季度的稅費(fèi),那我這個(gè)是屬于制造業(yè)嗎?加工和制造業(yè)是一回事嗎?我可以不享受這個(gè)政策嗎?謝謝老師
老師,我公司是建筑企業(yè),確定是小型微利企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)六稅兩費(fèi)減半的政策,我們?cè)?月份和2月份繳納稅金都沒(méi)享受到這個(gè)政策,特別是異地預(yù)繳的稅金,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在也不想去當(dāng)?shù)囟悇?wù)辦理退稅,我想后面抵扣,能用什么樣的方式操作滿足可以抵扣后續(xù)要繳的稅金?
現(xiàn)在國(guó)家不是有政策,稅款可以緩繳,即使之前繳納了的,也可以申請(qǐng)退回?,F(xiàn)在我企業(yè)有個(gè)問(wèn)題,前幾天收到一筆電子退庫(kù),但是這個(gè)金額我自己都不知道是什么稅款,即使查了相關(guān)的稅款也沒(méi)有對(duì)得上的,然后再電子稅局里的清繳稅款模塊去看,也沒(méi)有多出這個(gè)電子退庫(kù)的這筆金額,不知道怎么回事,怎么就退到我企業(yè)的賬戶呢?有沒(méi)有可能是出現(xiàn)錯(cuò)誤了?別的稅款退到我企業(yè)來(lái)了???
老師請(qǐng)問(wèn)下 之前我們申報(bào)的增值稅 附加稅等都可以延緩繳納 (屬于制造業(yè)中小企業(yè))為啥申報(bào)第三季度的時(shí)候顯示截止繳費(fèi)時(shí)間是2022年10月25日呢?第三季度就沒(méi)有延緩了 之前不是才出來(lái)個(gè)政策 在原來(lái)延緩的基礎(chǔ)上再延緩4個(gè)月 我們第二季度都延緩到2023年5月份繳納去了
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷(xiāo)售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷(xiāo)售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷(xiāo)售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
工商年報(bào)中:股東及出資信息中,認(rèn)繳時(shí)間是寫(xiě)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)時(shí)間嗎
老師好,我想問(wèn)一下,視同銷(xiāo)售收入在匯算清繳的時(shí)候除了填附表,主表里面的營(yíng)業(yè)收入要加進(jìn)去嗎?
老師,我問(wèn)一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問(wèn)一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
商務(wù)車(chē)智能駕駛系統(tǒng)1萬(wàn)元, 進(jìn)項(xiàng)票名稱(chēng)(軟件*ADS 高階功能包)記賬時(shí)計(jì)入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒(méi)有收到別的發(fā)票,匯算時(shí)是不是就調(diào)個(gè)工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請(qǐng)問(wèn),組織策劃費(fèi)的開(kāi)票稅目是什么?
我想問(wèn)一下,資源稅還有環(huán)保歲可以換掉嗎?然后我再問(wèn)一下,還用寫(xiě)申請(qǐng)單嗎?怎樣進(jìn)行申請(qǐng),請(qǐng)?jiān)敿?xì)的說(shuō)一下,感謝。
更正一下更正一下,是環(huán)保歲稅,還有資源稅,可以緩繳嗎?
同學(xué)你好 可以的哦 不是有緩交申請(qǐng)嗎