你好,進(jìn)行以前年度損益調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個關(guān)系,就可以的?
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤-期初未分配利潤的金額與負(fù)債表中凈利潤不平的問題,如果是以前年度損益調(diào)整科目導(dǎo)致的不平,需要調(diào)平的嗎?
進(jìn)行以前年度損益調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤對不上利潤表的凈利潤,調(diào)整金額也不是利潤差額,這正常嗎?能調(diào)平嗎?
進(jìn)行以前年度損益調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤對不上利潤表的凈利潤,調(diào)整金額也不是利潤差額,這正常嗎?能調(diào)平嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤和利潤表里的凈利潤對不上,原因是本年調(diào)整了以前年度損益,這兩個差額正好對上,那我的財務(wù)報表是不是就對了
給人民解放軍軍事科學(xué)院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報2024年的個稅,出現(xiàn)了這種提示,我應(yīng)該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報了,但是我把專項附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是管理費用 ,但是報表里沒有這筆,想今年做調(diào)整,請問怎么處理好?
老師,業(yè)務(wù)招待費不是按60%扣除嗎?我這個1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來這個數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開13點專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開13點專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個人繳納的養(yǎng)老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬,分解支付后剩余100萬。張100萬轉(zhuǎn)另一個也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問題嗎
企業(yè)是小微同時也是高新技術(shù),申報企業(yè)所得稅的時候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費用加計扣除還可以填報嗎?
選項AB內(nèi)容不完整,能算對嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應(yīng)付款,有的用其他應(yīng)收款