意思是自己開票就計入價外費用。別人開票就是代收代付,不做收入
某卷煙廠4月發(fā)生如下業(yè)務,計算該廠4月應納的消費稅、增值稅。(1)卷煙廠從農民手中收購煙葉(不考慮煙葉稅),收購憑證上注明收購價款為60萬元。并將該批煙葉交給受托方委托加工煙絲,受托方收取不含增值稅加工費為10萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票,受托方同類煙絲售價90萬元。委托加工收回的煙絲50%對外直接銷售,取得不含稅收入65萬元,另50%當月全部用于生產卷煙。(2)銷售自產卷煙400標準箱,貨物不含稅價款850萬元,已辦妥銀行托收手續(xù)。(3)節(jié)日前夕贈送客戶5箱進口卷煙,不含稅價50萬元。
1.某卷煙廠4月發(fā)生如下業(yè)務,計算該廠4月應納的消費稅、增值稅。(1)卷煙廠從農民手中收購煙葉(不考慮煙葉稅),收購憑證上注明收購價款為60萬元。并將該批煙葉交給受托方委托加工煙絲,受托方收取不含增值稅加工費為10萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。受托方同類煙絲售價90萬元。委托加工收回的煙絲50%對外直接銷售,取得不含稅收入65萬元,另50%當月全部用于生產卷煙。(2)銷售自產卷煙400標準箱,貨物不含稅價款850萬元,已辦妥銀行托收手續(xù)。(3)節(jié)日前夕贈送客戶5箱進口卷煙,不含稅價50萬元。
1.某卷煙廠4月發(fā)生如下業(yè)務,計算該廠4月應納的消費稅是多少。(1)卷煙廠從農民手中收購煙葉(不考慮煙葉稅),收購憑證上注明收購價款為60萬元。并將該批煙葉交給受托方委托加工煙絲,受托方收取不含增值稅加工費為10萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。受托方同類煙絲售價90萬元。委托加工收回的煙絲50%對外直接銷售,取得不含稅收入65萬元,另50%當月全部用于生產卷煙。(2)銷售自產卷煙400標準箱,貨物不含稅價款850萬元,已辦妥銀行托收手續(xù)。(3)節(jié)日前夕贈送客戶5箱進口卷煙,不含稅價50萬元。
凡使用代收單位(受托方)票據收取款項,應視為代收單位價外收費,購買者支付的價費款,應并入計稅價格中一并征稅;凡使用委托方票據收取,受托方只履行代收義務和收取手續(xù)費的款項,不并入計稅價格中征收車輛購置稅,,,老師,請問這一段話是不是可以這樣理解:比如這輛車10萬元,增值稅13000元,比如保險費我們代收也代開票比如5000元,那是不是我的車輛購置稅計稅依據就是10萬+5000呢??
代收款項應區(qū)別征稅:凡使用代收單位(受托方)票據收取款項,應視為代收單位價外收費,購買者支付的價費款,應并入計稅價格中一并征稅;凡使用委托方票據收取,受托方只履行代收義務和收取手續(xù)費的款項,不并入計稅價格中征收車輛購置稅,這個怎么理解?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
自己開票是指賣方么?別人開票是指保險公司開票?
是的,就是你說的那個意思