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其他應(yīng)收款壞賬準備1700,如何計提壞賬準備,分錄

2022-12-21 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-21 11:05

。借資產(chǎn)減值損失1700,貸壞賬準備1700。

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快賬用戶1967 追問 2022-12-21 11:10

不需要寫利潤分配-未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-21 11:12

你好不用的不用的呢?

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快賬用戶1967 追問 2022-12-21 11:22

怎么結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減值損失呢

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齊紅老師 解答 2022-12-21 11:26

期末結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的

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。借資產(chǎn)減值損失1700,貸壞賬準備1700。
2022-12-21
你好;計提分錄。 借信用減值損失貸壞賬準備??
2022-04-06
你好,計提壞賬準備時:   借:信用減值損失   貸:壞賬準備
2021-12-22
同學您好,計算公式=442069.35*0.03
2022-12-14
同學你好 沒有計提的部分補提 借,信用減值損失 貸,壞賬準備 借,壞賬準備 貸,應(yīng)收賬款
2021-12-20
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