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老師請(qǐng)問(wèn)這題怎么做: 甲公司(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項(xiàng)如下:(1)公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元,稅額為455元,款項(xiàng)已支付。 (2)公司因管理不善丟失原材料-批,這批原材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額 為1 3000元。 (3)公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品-批,成本為200000元,計(jì)稅基礎(chǔ)為 350000元。 要求:請(qǐng)做出每個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。

老師請(qǐng)問(wèn)這題怎么做:
甲公司(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項(xiàng)如下:(1)公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元,稅額為455元,款項(xiàng)已支付。

(2)公司因管理不善丟失原材料-批,這批原材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額 為1 3000元。

(3)公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品-批,成本為200000元,計(jì)稅基礎(chǔ)為

350000元。

要求:請(qǐng)做出每個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
2022-12-21 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-21 09:20

您好 (1)公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元,稅額為455元,款項(xiàng)已支付。 借:固定資產(chǎn) 3500 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 455 貸:銀行存款 3500%2B455=3955 (2)公司因管理不善丟失原材料-批,這批原材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額 為1 3000元。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 113000 貸:原材料 100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13000 借:管理費(fèi)用113000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 113000 (3)公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品-批,成本為200000元,計(jì)稅基礎(chǔ)為350000元。 借:在建工程245500 貸:應(yīng)付職工薪酬 245500 借:應(yīng)付職工薪酬200000%2B45500=245500 貸:庫(kù)存商品 200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 350000*0.13=45500

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您好 (1)公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元,稅額為455元,款項(xiàng)已支付。 借:固定資產(chǎn) 3500 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 455 貸:銀行存款 3500%2B455=3955 (2)公司因管理不善丟失原材料-批,這批原材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額 為1 3000元。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 113000 貸:原材料 100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13000 借:管理費(fèi)用113000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 113000 (3)公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品-批,成本為200000元,計(jì)稅基礎(chǔ)為350000元。 借:在建工程245500 貸:應(yīng)付職工薪酬 245500 借:應(yīng)付職工薪酬200000%2B45500=245500 貸:庫(kù)存商品 200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 350000*0.13=45500
2022-12-21
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2022-12-21
您好 解答如下 1 借:固定資產(chǎn) 3500 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)455 ?貸:銀行存款 3955
2022-12-21
同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2022-12-21
正在解答中,請(qǐng)稍等
2022-03-31
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