同學(xué)您好,(不含稅價+目標(biāo)利潤)*稅率 你好小規(guī)模是3%,一般納稅人是13%等

請問自然人客戶端換電腦之前信息要怎么找回
老師貨物出口一張報關(guān)單上2023年操作失誤有部分貨物已退稅,另一部分稅款2萬多可能退不了稅了,不能申請退稅這帳怎么處理?
老師好!我們是建筑公司增值稅小規(guī)模納稅人,在銷售時服務(wù)時享受按1%稅率開發(fā)票,做賬時,沒有做增值稅免征稅額,比如價稅合計70000元,按1%稅率交稅693.07元,做賬時 借:銀行存款70000. 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅693.07 主營業(yè)務(wù)收入69306.93 沒有做免征增值稅額69306.93X2%=1386.14元,現(xiàn)在怎么補做賬免征增值稅額1386.14元
老師好,個人轉(zhuǎn)給公司繳納稅款的錢怎么記賬
老師,2022年住宿專票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出4.51,有未抵扣8512元,所以增值稅不繳款,這個分錄怎么做
老師,國有資產(chǎn)清查程序是什么?
老師,預(yù)交稅款所屬期在九月 開票所屬期在十月 報稅的時候可以遞減嗎 還是說必須都在同期
老師,今年的費用進(jìn)來的太少了,我能開一些24年的發(fā)票不?備注開24年運輸費可以嗎?
生產(chǎn)一個產(chǎn)品 需要二道工序,第二道工序就完工驗收入庫,產(chǎn)成品是不是就可以不做B0M單,如是經(jīng)過一道工序的在半成品下面建Bom單
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),19年5月填寫預(yù)繳增值稅申報表并交了增值稅和附加稅,那增值稅附表四是在19年5月填寫,還是在19年6月填寫