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小規(guī)模是不是開多少都免稅?有幾百萬未開票收入是不是直接申報不需要繳納增值稅

2022-12-20 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-20 14:46

如果你是3%的業(yè)務(wù),只要您12個月累計收入五百萬以內(nèi)都可以的。

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快賬用戶7374 追問 2022-12-20 14:50

現(xiàn)在不都是3%的業(yè)務(wù)嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-20 14:51

小規(guī)模也有5%的業(yè)務(wù)。

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快賬用戶7374 追問 2022-12-20 14:52

5的業(yè)務(wù)不免嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-20 14:53

季度45萬,普通發(fā)票才可以免

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快賬用戶7374 追問 2022-12-20 14:55

3的業(yè)務(wù)發(fā)票也是普票超500萬也要全額交嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-20 14:56

你好。超過500萬,你需要轉(zhuǎn)一般納稅人的,按一般納稅人的來教。

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快賬用戶7374 追問 2022-12-20 14:59

還有如果年底利潤算超不超300萬,是不是先算出12月利潤比如100再加上上月本年累計盈利數(shù)字是這樣算的嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-20 15:00

年累計的利潤總額減去彌補虧損的金額)*稅率-之前季度預(yù)繳 利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%

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快賬用戶7374 追問 2022-12-20 15:08

如果沒有虧損之前是盈利還要加上之前盈利數(shù)字嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-20 15:09

你好,之前是哪一個之前。是今年的嗎?如果是的話,需要加上去的。

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快賬用戶7374 追問 2022-12-20 15:12

上面老師你說減去彌補虧損是指今年的嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-20 15:15

彌補虧損不是今年的, 以前年度的,五年以內(nèi)的。

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快賬用戶7374 追問 2022-12-20 15:43

我是說今年的是不是先算本月利潤出來加上上月本年累計盈利數(shù)字然后再+(-)以前年度累計盈利或虧損的金額后如果超300就不享受小微企業(yè)優(yōu)惠了吧

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齊紅老師 解答 2022-12-20 15:47

是的,是這么做的,是這么算的。

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